您好 稍等 解答过程中

某公司2021年主要财务数据如上,假定一年按照360天计算,请计算相关指标,对其偿债能力、盈利能力和运营能力进行评价,并给出两点改进意见。利润表(单位:万元)营业收入1000减:营业成本200营业利润600利润总额200减:所得税费用50净利润:150资产负债表(单位:万元)资产期末数流动资产200货币资金100应收账款80存货10其他10非流动资产800固定资产600无形资产200资产合计1000负债和所有者权益期末数负债600流动负债200应付账款100非流动资产400所有者权益(或股东权益)400实收资本(或股本)100负债和所有者权益合计1000
某公司2021年主要财务数据如上,假定一年按照360天计算,请计算相关指标,对其偿债能力、盈利能力和运营能力进行评价,并给出两点改进意见。利润表(单位:万元)营业收入1000减:营业成本200营业利润600利润总额200减:所得税费用50净利润:150资产负债表(单位:万元)资产期末数流动资产200货币资金100应收账款80存货10其他10非流动资产800固定资产600无形资产200资产合计1000负债和所有者权益期末数负债600流动负债200应付账款100非流动资产400所有者权益(或股东权益)400实收资本(或股本)100负债和所有者权益合计1000
利润表(单位:万元)营业收入1000减:营业成本200营业利润600减:所得税费用50净利润150资产负债表(单位:万元)资产期末数流动资产200货币资金100应收账款80存货10其他10非流动资产800固定资产600无形资产200资产合计1000负债和所有者权益期末数负债600流动资产200应付账款100非流动资产400所有者权益(或股东权益)400实收资本(或股本)100负债和所有者权益合计1000某公司2021年主要财务数据如下,假定一年按照360天计算。计算相关指标,对其偿债能力、盈利能力和运营能力进行评价,并给出两点改进意见
利润表(单位:万元)营业收入1000减:营业成本200营业利润600减:所得税费用50净利润150资产负债表(单位:万元)资产期末数流动资产200货币资金100应收账款80存货10其他10非流动资产800固定资产600无形资产200资产合计1000负债和所有者权益期末数负债600流动资产200应付账款100非流动资产400所有者权益(或股东权益)400实收资本(或股本)100负债和所有者权益合计1000某公司2021年主要财务数据如下,假定一年按照360天计算。计算相关指标,对其偿债能力、盈利能力和运营能力进行评价,并给出两点改进意见
利润表(单位:万元)营业收入1000减:营业成本200营业利润600减:所得税费用50净利润150资产负债表(单位:万元)资产期末数流动资产200货币资金100应收账款80存货10其他10非流动资产800固定资产600无形资产200资产合计1000负债和所有者权益期末数负债600流动资产200应付账款100非流动资产400所有者权益(或股东权益)400实收资本(或股本)100负债和所有者权益合计1000某公司2021年主要财务数据如下,假定一年按照360天计算。计算相关指标,对其偿债能力、盈利能力和运营能力进行评价,并给出两点改进意见
我们主业住宿业,携程收入,一个是落袋收入+服务费,落袋收入记主营业务收入,服务费记其它业务收入,是这样做账的吧?相当于这两部分落袋收入+服务费都得记收入
什么资产必须入固定资产
老师刚专管员打电话让补23-25年的印花税,估计之前的会计没有报够,专管员让直接补到25年12月,我们印花税没有核定,直接是按次申报的,我刚看了一下25年12月没有申报印花税,现在直接申报印花税,那我四季度的所得税报表更正吗,如果更正的话四季度的财务报表是不是也得更正,账务处理是不是我就直接做到26年里面计入未分配利润里面就可以了(小企业会计准则)
老师,上个月的收入已经抵扣交税,这个月冲掉,已经抵扣和交的税款怎么退?
合同信心和送货单不一致怎么办。要求匹配对方说没有进项。开不了送货单发票,只能按主材开合同名称发票,有什么风险吗?
老师,我申报了一笔劳务所得也扣了钱,现在有问题劳务发票已经红冲了,个税这里扣的钱我该怎么操作可以退出来
新公司公司只有法人一个人,他的劳动合同薪资结构是基本工资3千8+绩效工资2千8+百分之二十提成,前三个月是这样发放,但现在目前公司没接到单,他说这个月直接按基本工资发放,过几个月有单了再按基本工资➕绩效工资➕20的提成发放,他这样做合法吗?
老师,单位交了诉讼费,法院给单位开了一份法院诉讼收费专用票据,可以税前扣除,汇算时不调增吗
请问老师,2025年7月开办的小规模企业,2025年企业所得部年报资产负债表里的资产总额怎样计算?
营业执照上我司有技术服务还有五金金属这些,我司车间是承包给第三方进行加工生产,和第三方存在劳务关系,每个月付一笔劳务费就可以,付款了劳务费后对面给开了服务的1个点发票,我应该如何记账做账
题干里面数字不清晰,发清晰的题目过来吧