你好,是的,是这样计算申报。
老师,印花税报的是购销合同,我们是销售服务的,没有销售合同,根据收入申报印花税,但是我们有购进资产有合同,这个金额要不要报印花税啊
印花税的申报问题,购销合同部分,我按当月开出发票和收进来发票,合计的未税金额之和,申报印花税可不可以
以前印花税购销合同,我们是按销售收入和结转成本合计数申报。7️印花税新政策应该怎么申报,电商行业
老师,印花税申报我是把销售收入和购进收入合并计算申报可以吗?
老师,买卖合同,印花税申报的计税依据是不是含税的销售购进和含税的销售收入合计?
一般纳税人砂石简易征税,超500万还可以享受3%简易征税吗
老师,自产砂石,超过500万销售额,一般纳税人还可以简易征收3%开出去发票吗?我们是自己买的矿山,机械设备工人等自己生产出来砂石
为什么调400不是200不太懂
老师,请问达到什么标准才会需要申报个税?
老师,请问每个月如何申报个人所得税?
老师,请问一般纳税人是不是只有个税和增值税是每月报,财务报表是季报和年报呀
老师 请问个人名义开的普票能入账做费用吗 怎么做账
老师,我是A公司,和B公司签了挖机租赁合同(B租费A),66万 收到租赁合同的时候,就做长期待摊费用了吗(不管发票是否开具)
报销餐费现在需要提供类似的付款截图吗,如果员工说支付的是现金没付款截图的话怎么办,那能报吗?
那没有取得发票的经济业务入账了,在企业所得税前,成本费用不能扣,这个怎么理解呢?这成本费跟企业所得税有什么关系呢?
老师,我是先申报的所得税和增值税并已经扣缴,但是没注意印花税也享受优惠,报表填的不一样,这是在汇算清缴时调整,还是本月末调整?
实际做账印花税按0.03%做账,申报印花税优惠了一半呢
您好。没有享受优惠的,现在就可以申报退税。
老师,公司是小微企业,符合小微企业所得税优惠,增值税附加是优惠了的,我不知道印花税我填了以后也优惠了
这个电子税务局上怎么改?
印花税的更正申报,多交的税款申请退税。
不是,老师,我购进和销售合并申报印花正常应缴174.26元,做账也是这个金额做,但没想申报时显示优惠了一半,只用交87元。
我以为只有所得税和增值税附加享受优惠,没想印花也优惠
你好 账上多记的转到营业外收入
就是说1月份调整做账,是借:税金及附加 78贷营业外收入78?
您好,您计提的多做了,还是说你直接就寄税金及附加带银行了?
计提时多做了
还没交款,现在申报才发现优惠了一半
具体时多做了,是这样处理借应交税费贷营业外收入。