你好,是的,是这样计算申报。

老师,印花税报的是购销合同,我们是销售服务的,没有销售合同,根据收入申报印花税,但是我们有购进资产有合同,这个金额要不要报印花税啊
印花税的申报问题,购销合同部分,我按当月开出发票和收进来发票,合计的未税金额之和,申报印花税可不可以
以前印花税购销合同,我们是按销售收入和结转成本合计数申报。7️印花税新政策应该怎么申报,电商行业
老师,印花税申报我是把销售收入和购进收入合并计算申报可以吗?
老师,买卖合同,印花税申报的计税依据是不是含税的销售购进和含税的销售收入合计?
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
老师,我是先申报的所得税和增值税并已经扣缴,但是没注意印花税也享受优惠,报表填的不一样,这是在汇算清缴时调整,还是本月末调整?
实际做账印花税按0.03%做账,申报印花税优惠了一半呢
您好。没有享受优惠的,现在就可以申报退税。
老师,公司是小微企业,符合小微企业所得税优惠,增值税附加是优惠了的,我不知道印花税我填了以后也优惠了
这个电子税务局上怎么改?
印花税的更正申报,多交的税款申请退税。
不是,老师,我购进和销售合并申报印花正常应缴174.26元,做账也是这个金额做,但没想申报时显示优惠了一半,只用交87元。
我以为只有所得税和增值税附加享受优惠,没想印花也优惠
你好 账上多记的转到营业外收入
就是说1月份调整做账,是借:税金及附加 78贷营业外收入78?
您好,您计提的多做了,还是说你直接就寄税金及附加带银行了?
计提时多做了
还没交款,现在申报才发现优惠了一半
具体时多做了,是这样处理借应交税费贷营业外收入。