你好,是的,是这样计算申报。

老师,印花税报的是购销合同,我们是销售服务的,没有销售合同,根据收入申报印花税,但是我们有购进资产有合同,这个金额要不要报印花税啊
印花税的申报问题,购销合同部分,我按当月开出发票和收进来发票,合计的未税金额之和,申报印花税可不可以
以前印花税购销合同,我们是按销售收入和结转成本合计数申报。7️印花税新政策应该怎么申报,电商行业
老师,印花税申报我是把销售收入和购进收入合并计算申报可以吗?
老师,买卖合同,印花税申报的计税依据是不是含税的销售购进和含税的销售收入合计?
老师,这张票怎么做分录呢?我们自己开出去的
我们是一家贸易公司(一般纳税人)收购农户的水果,可以开收购发票吗?然后我们再卖出去,可以抵扣额吗?
茶叶规格100g*3瓶/盒*360盒/件,但供应商开给我们发票是100gX3X360,这种发票合规吗,购买方可以接受吗
老师,请问一下,公司的固定资产是房产,来抵分包商的工程款。房子原值40万,抵28万,低于原值转让,公司还要承担什么税费吗?
郭老师,我们有家电商公司,第3季度被税务数据推送信息了。现在最好的办法是不是去9月份的增值税报表里去做无票销售啊?但是我们9月份的进项发票没有,那是不是我先交附加税,增值税先不交。到12月份也就是这个月把进项发票都入进去把之前欠交的增值税抵进去,是不是这样可以做?
我们子母公司借款往来有差不多3千万,对应入其他应收款和其他应付款,当时税局让缴纳税,我们主管做了一份借款合同说资金短期借款,年利率3%,约定借款到期一次还本付息,暂时应对过去了,现在让我把其他应收款和其他应付款款在这个月调入应收账款和应付账款,不在申报表体现,这样会让税局关注我们已经还了,也要缴纳税吧
老师,挖掘机是分十年摊销吗
如果没有留底税额,是不是出口就退不了税?
茶叶规格是100g*3瓶/盒*360盒/件,发票上的规格开成100gX3X360这个可行吗
去年弥补亏损25万 今年1季度盈利了弥补10万 2季度盈利弥补3万,3季度亏损29000 我现在还能弥补亏损多少
老师,我是先申报的所得税和增值税并已经扣缴,但是没注意印花税也享受优惠,报表填的不一样,这是在汇算清缴时调整,还是本月末调整?
实际做账印花税按0.03%做账,申报印花税优惠了一半呢
您好。没有享受优惠的,现在就可以申报退税。
老师,公司是小微企业,符合小微企业所得税优惠,增值税附加是优惠了的,我不知道印花税我填了以后也优惠了
这个电子税务局上怎么改?
印花税的更正申报,多交的税款申请退税。
不是,老师,我购进和销售合并申报印花正常应缴174.26元,做账也是这个金额做,但没想申报时显示优惠了一半,只用交87元。
我以为只有所得税和增值税附加享受优惠,没想印花也优惠
你好 账上多记的转到营业外收入
就是说1月份调整做账,是借:税金及附加 78贷营业外收入78?
您好,您计提的多做了,还是说你直接就寄税金及附加带银行了?
计提时多做了
还没交款,现在申报才发现优惠了一半
具体时多做了,是这样处理借应交税费贷营业外收入。