你好 借:制造费用 3810 增值税495.3 待:银行存款3810%2B495.3

2.书写会计分录2017年5月,天北公司本月“银行存款”账户的月初余额:10000元。写出会计分录登记银行存款日记账1)1日,财务部门开出现金支票一张,提取现金6000元为各用金,2)2日,出到行办理银行汇票业务,会计张乐收到出纳交来的行汇票业务手续费和工本费凭条,共计金额50元3)银行汇票业务委托书回执为依据作为银行存款减少凭证,金额20000元47日,公司收到海蓝公司前欠货款10000元,已经入账6)8日,向税务部门缴纳上月应纳增值税26000元612日,2个月商业承兑汇票到期,公司收回项11700元7)20日,公司销售甲产品一批,金额10000元,增值税率17%,增税1700元收到转账支票一张8)25日,公司采购入材料一批,材料已经入库,金额2000元,增值税率17%增值3400元,开出一张转账支票,9)2日,开出转账支票2000元,支付优公司广告费,10)0日,财务门日还短期借款本金2000元
B企业为一般纳税人,发货采用先进先出法。2019年3月2日,开出转账支票一张金额11.3万元支付向A企业购买铁皮款。收到的A企业开出的增值税专用发票注明金额10万元,增值税额1.3万元,当天收到库房转来的收料单一张。(票据共三张)随即,生产车间甲车间开出领料单,领走全部铁皮生产铁罐(之前库房铁皮库存为零)同时为保养甲车间机器领走100元润滑油。(票据一张)3月6日甲车间技术员张三出差回来交回现金300元,报销金额2700元,涉及票据6张。3月10日销售铝罐和铁罐给C企业开出增值税专用发票注明铝罐5万元,铁罐4万元,增值税额1.17万元,收到转账支票一张,存入银行,收到进账单一张。(票据二张)3月30日计算本月工资,生产车间甲车间生产铝罐工人工资2万元,生产铁罐工人工资3万元,车间管理人员工资1.3万元。厂部等行政管理人员工资2.9万元,单据4张。要求:编制B企业会计分录
B企业为一般纳税人,发货采用先进先出法。2019年3月2日,开出转账支票一张金额11.3万元支付向A企业购买铁皮款。收到的A企业开出的增值税专用发票注明金额10万元,增值税额1.3万元,当天收到库房转来的收料单一张。(票据共三张)随即,生产车间甲车间开出领料单,领走全部铁皮生产铁罐(之前库房铁皮库存为零)同时为保养甲车间机器领走100元润滑油。(票据一张)3月6日甲车间技术员张三出差回来交回现金300元,报销金额2700元,涉及票据6张。3月10日销售铝罐和铁罐给C企业开出增值税专用发票注明铝罐5万元,铁罐4万元,增值税额1.17万元,收到转账支票一张,存入银行,收到进账单一张。(票据二张)3月30日计算本月工资,生产车间甲车间生产铝罐工人工资2万元,生产铁罐工人工资3万元,车间管理人员工资1.3万元。厂部等行政管理人员工资2.9万元,单据4张。要求:编制B企业会计分录
B企业为一般纳税人,发货采用先进先出法。2019年3月2日,开出转账支票一张金额11.3万元支付向A企业购买铁皮款。收到的A企业开出的增值税专用发票注明金额10万元,增值税额1.3万元,当天收到库房转来的收料单一张。(票据共三张)随即,生产车间甲车间开出领料单,领走全部铁皮生产铁罐(之前库房铁皮库存为零)同时为保养甲车间机器领走100元润滑油。(票据一张)3月6日甲车间技术员张三出差回来交回现金300元,报销金额2700元,涉及票据6张。3月10日销售铝罐和铁罐给C企业开出增值税专用发票注明铝罐5万元,铁罐4万元,增值税额1.17万元,收到转账支票一张,存入银行,收到进账单一张。(票据二张)3月30日计算本月工资,生产车间甲车间生产铝罐工人工资2万元,生产铁罐工人工资3万元,车间管理人员工资1.3万元。厂部等行政管理人员工资2.9万元,单据4张。要求:编制B企业会计分录
13.向B公司销售产品一批100,000.00元,增值税率17%,收到一张120,000.00元面值的银行本票。余款用转账支票支付。怎么写会计分录以及金额呢老师
怎么批量修改秒账销售单的均价
你好!我一年收入未超过12万,但是应缴纳税是2000元,已缴600元,但是已经申报免个税了,还需要补税吗?
老师您好,固定制造费用闲置能力差异,是正数怎么是不利差异呢?预算比实际大怎么变成不利差异了
线上天猫平台的开票可以不管是几月份的订单,只要是当月开票就算是当月的开票收入,线上总收入减去当月线上开票就是线上的无票收入。如果当月的开票包含了前面几个月订单的开票(前面几个的订单这个月才申请发票),那要做账和做会计分录吗?
线上天猫平台的开票可以不管是几月份的订单,只要是当月开票就算是当月的开票收入,线上总收入减去当月线上开票就是线上的无票收入。如果当月的开票包含了前面几个月订单的开票(前面几个的订单这个月才申请发票),那要做账和做会计分录吗?
本月进项税大于销项税,出现增值税留抵税额,要求重分类至其他流动负债。本月也无印花税。那重分类后,还需将转出未交增值税(负数)结转到未交增值税么,营业税金及附加还需结转到本年利润么
朴老师,麻烦问个事,消费者可以对配送的陶瓷餐具提出哪些要求和哪些合格证啊
半路结账,但是之前的账本都没有,电局系统也没有数据,怎么办?银行有流水,只是帮老板交社保,现在收入50个,老板不想贡献企业所得,怎么整,成本票也没有,可以把去年的社保费一起做到今年吗
老师,我们是商贸公司,有两个股东,二十几号开通的税务登记,到现在还没有业务,是不是下个月再做人员信息采集也行?两个股东是不是都可以发工资?
老师,二奢店,无法取得成本票,应该怎么规避,