您好,这个是属于应付的哈

老师,公司应付材料款项,科目设置为应付账款-往来,可还有一些费用之类的款项,这个是设置为其他应收款,还是也设置为应付账款-往来
公司预付的委托代理诉讼费付了百分之五十,还没付尾款也没取到发票,目前怎么入账,挂预付账款还是其他应收款?
支付了土地租金,但是还没有收到发票,是计入预付账款还是其他应付款?
老师,公司支付快闪店场地使用费没收到发票之前是做:应付账款还是其他应付款呢?没有设置预付账款
老师我有货损要支付 然后这个客户我只设置了应收账款 没有设置应付账款 需要单独设置个其他应付款吗 还是直接做到应收里
老师,24年收到19万专票,现在26年收到这19万的红冲,然后又给开了一个18万的专票,现在因为跨年了,是不是相当于24年税前多扣除了呀,那我现在26年直接都记录在主营业务成本里边,即先红冲主营业务成本,然再入主营业务成本好,还是说之前19万和现在18万扣除税款后都计入以前年度损益调整但是不改报表这样好呢?实务中一般都是怎样操作的呢?
老师,外贸型出口退税企业发票不用开出去,到哪里看有没有出售过?
三十万以下的小规模纳税人,如果其中有五万是未开票的,此时不需要交税,但是这个未开票部分如果后期开专票了,开票的那个月份在交税吗?
@朴老师,别的老师别回答,那就是购进商品吗?
超市开发票怎么把那些品一下子开出来
24年预收账款挂的有余额,现在26年老师让修改24年的增值税报表,要把这个预收确认到24年,但是有一个问题,销项税额对应的进项发票怎么抵扣?总不能销项税额全额交吧?
请问老,张三是54岁,女已退休,但是她有一家甲企业是个人独资企业,甲个人独资企业汇算清缴可以扣除6万元么
老师,问下,如果这个公司注册资本是500万,股东已经打够了500万,再用钱的话,股东以什么备注往公户里打款呢?
老师,您好,请问一下,我们2025年用来2名残疾人,这个残保金优惠是不是每年3月1日开始网上备案啊,具体备案流程是什么呢
老师,请问下,那个食品企业,的成本核算怎么算呢?
可是场地使用和租赁不是差不多的吗,没有收到发票都做其他应付不是吗
其他应付是针对个人的,不是说公司那种款项
那就是说支付公司的水电费如果没收到发票都是做应付账款而不是其他应付款吗
嗯对,实务中很少是设置其他应付款的