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老师,您好,月末用银行支付员工工资,然后支付失败,退回我们公司账户,这个怎么做会计分录

2023-01-05 10:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-05 10:04

你行当时支付做了应付职工薪酬吗?如果是的话,借银行存款 贷应付的工薪酬。

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快账用户5767 追问 2023-01-05 10:15

可以在具体点吗?比如说小王工资3000,是不是借:银行存款3000 贷:应付职工薪酬3000

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齐红老师 解答 2023-01-05 10:15

你好,对的,是的,退回多少你写多少,具体的金额你只有你自己知道,如果退回来3000金额写3000。

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快账用户5767 追问 2023-01-05 10:20

老师,不对啊,我们主管说错了,应该是借:银行存款3000 借:应付职工薪酬-3000

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齐红老师 解答 2023-01-05 10:21

你好,那我写了代应付职工薪酬和借方负数不一样吗?

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齐红老师 解答 2023-01-05 10:21

你说一下有什么不一样吗?一个是借方负数,一个是贷方。

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齐红老师 解答 2023-01-05 10:21

他又不是损益类的科目,直接做相反的就可以。

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快账用户5767 追问 2023-01-05 10:25

正常是这样,因为我们的银行这个要在借方

正常是这样,因为我们的银行这个要在借方
正常是这样,因为我们的银行这个要在借方
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齐红老师 解答 2023-01-05 10:26

你好,你看一下俺俩写的那个有什么不一样吗?

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快账用户5767 追问 2023-01-05 10:33

退回的要冲红表示,我们那样写是正数,不对啊

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快账用户5767 追问 2023-01-05 10:33

但是我不明白不是有借有贷吗?我们经理那样写就是没有贷方了,不明白她那样写好像也不对啊

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齐红老师 解答 2023-01-05 10:34

你好,那贷方负数是不是是属于借方,借方负数是不是属于贷方?你在摘要里面写清楚退回的工资不就可以了?

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快账用户5767 追问 2023-01-05 10:52

不明白你的意思老师

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齐红老师 解答 2023-01-05 10:53

你好,借银行存款,贷应付职工薪酬工资, 借银行存款,借应付职工薪酬工资负数,这两个结果是一样的。 如果你要说他不一样的话,你看一下哪里不一样,它影响了你的余额,还是影响了你的什么?

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你行当时支付做了应付职工薪酬吗?如果是的话,借银行存款 贷应付的工薪酬。
2023-01-05
你好 还要的,你放到其他应付款科目里面 借:银行存款 贷:其他应付款
2023-01-05
您好,款拨给微信:借其他货币资金-微信 贷银行存款 发放工资:借应付职工薪酬 贷其他货币资金-微信 应交税费-个税
2025-01-10
借:银行存款/库存现金10 贷:应交税费-个税10 交税时做相反的分录
2025-06-23
对的,是的,是这么做的。摘要支付垫付款就可以的。或者是写报销款。
2023-06-02
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