你行当时支付做了应付职工薪酬吗?如果是的话,借银行存款 贷应付的工薪酬。

老师,公司员工报销费用银行支付的时候用代发的,好几个员工的报销款一起支付,只有一张银行回单,做分录又每个人一个凭证,这个银行回单该怎么办?
老师您好,我们公司是小规模的文化交流公司,银行支付了一笔职工的个人所得税,然后员工把个税转进公司账户了,请问这个完整的分录怎么写
老师,您好,月末用银行支付员工工资,然后支付失败,退回我们公司账户,这个怎么做会计分录
老师,本月支付上月工资怎么做会计分录,银行流水中是付给个人账户的
老师: 上月我们员工垫付了费用,然后写了支出单已经入账,做分录: 借:管理费用/办公费 贷:其他应付款 -员工名字 然后这个月需要支付垫付费用做分录如下 借:其他应付款-员工 贷:银行存款/现金 这样对吧老师?那这个月的报销的支出单上怎么写支出项呢?
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?
为什么利息具有抵税的作用呢,你不还是要付这笔利息费用吗,那照这样说是不是所有的费用都具有抵税的作用
可以在具体点吗?比如说小王工资3000,是不是借:银行存款3000 贷:应付职工薪酬3000
你好,对的,是的,退回多少你写多少,具体的金额你只有你自己知道,如果退回来3000金额写3000。
老师,不对啊,我们主管说错了,应该是借:银行存款3000 借:应付职工薪酬-3000
你好,那我写了代应付职工薪酬和借方负数不一样吗?
你说一下有什么不一样吗?一个是借方负数,一个是贷方。
他又不是损益类的科目,直接做相反的就可以。
正常是这样,因为我们的银行这个要在借方
你好,你看一下俺俩写的那个有什么不一样吗?
退回的要冲红表示,我们那样写是正数,不对啊
但是我不明白不是有借有贷吗?我们经理那样写就是没有贷方了,不明白她那样写好像也不对啊
你好,那贷方负数是不是是属于借方,借方负数是不是属于贷方?你在摘要里面写清楚退回的工资不就可以了?
不明白你的意思老师
你好,借银行存款,贷应付职工薪酬工资, 借银行存款,借应付职工薪酬工资负数,这两个结果是一样的。 如果你要说他不一样的话,你看一下哪里不一样,它影响了你的余额,还是影响了你的什么?