你行当时支付做了应付职工薪酬吗?如果是的话,借银行存款 贷应付的工薪酬。
老师,您好,我上月给员工多发工资280,然后月初1号退回了,我们这个是劳务公司代发的工资。上月分录是借:劳务成本。贷:银行存款。然后这个月初退回我做成借:借银行存款贷劳务成本。这样合适不老师。
老师您好,我们公司是小规模的文化交流公司,银行支付了一笔职工的个人所得税,然后员工把个税转进公司账户了,请问这个完整的分录怎么写
老师,您好,月末用银行支付员工工资,然后支付失败,退回我们公司账户,这个怎么做会计分录
老师,本月支付上月工资怎么做会计分录,银行流水中是付给个人账户的
老师: 上月我们员工垫付了费用,然后写了支出单已经入账,做分录: 借:管理费用/办公费 贷:其他应付款 -员工名字 然后这个月需要支付垫付费用做分录如下 借:其他应付款-员工 贷:银行存款/现金 这样对吧老师?那这个月的报销的支出单上怎么写支出项呢?
老师,别人介绍客户来我这买东西,开给客户的金额是900,实际客户支付700就够了,200给介绍的人,怎么做账
一个公司合资开了一个场馆,有抖音,美团上卖,支付宝微信收钱,怎么把场馆里的财务信息和自己的财务信息和合资公司的财务信息对账
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月给我申报个税扣除费用5000,我担心两个公司同时申报,我会不会被发现在两家公司同时上班,或者税务系统会出现预警
老师,这题的产权比率是多少
2024年补缴2022年所得税费用,用以前年度损益调整科目,请问报24年年报时候纳税调表需要调减吗 ?
老师,在财管第八章成本管理中,比如求单位标准成本时,怎么能反应出来什么时候是件还是千克还是小时呢,感觉好乱啊
你好,我公司6月社保没申报,现在要补申报,请问具体流程是怎样?谢谢
老师好,一般纳税人,应交税费~待认证进项税,这个科目,每个月只要有留底就要用吗?还是等留底攒到一定多的时候才启用呢?
老师好,一般纳税人增值税结转采用月结法比较好,还是采用粘膜一次性结转比较好? 应交税费~应交增值税~转出多交增值税 和 应交税费~应交增值税~转出未交增值税 这两个科目每个月都要用吗?
12题 无负债企业价值具体公式是什么
可以在具体点吗?比如说小王工资3000,是不是借:银行存款3000 贷:应付职工薪酬3000
你好,对的,是的,退回多少你写多少,具体的金额你只有你自己知道,如果退回来3000金额写3000。
老师,不对啊,我们主管说错了,应该是借:银行存款3000 借:应付职工薪酬-3000
你好,那我写了代应付职工薪酬和借方负数不一样吗?
你说一下有什么不一样吗?一个是借方负数,一个是贷方。
他又不是损益类的科目,直接做相反的就可以。
正常是这样,因为我们的银行这个要在借方
你好,你看一下俺俩写的那个有什么不一样吗?
退回的要冲红表示,我们那样写是正数,不对啊
但是我不明白不是有借有贷吗?我们经理那样写就是没有贷方了,不明白她那样写好像也不对啊
你好,那贷方负数是不是是属于借方,借方负数是不是属于贷方?你在摘要里面写清楚退回的工资不就可以了?
不明白你的意思老师
你好,借银行存款,贷应付职工薪酬工资, 借银行存款,借应付职工薪酬工资负数,这两个结果是一样的。 如果你要说他不一样的话,你看一下哪里不一样,它影响了你的余额,还是影响了你的什么?