同学您好,去年12月开发票能入在12月的账里的
去年的发票截止几月份就不能在今年入账了,是去年12月份之前的就不能入账了吗,如果去年12月的发票因为种种原因现在才入账可以吗 ?
建筑公司项目在12月份只收到收据就转款出去,1月份才收到该项目的发票,能在12月结转项目成本不?
12月份出的工程款,1月份才开的成本发票,发票能不能入12月份的账?
老师,有一笔成本发生在12月份,但发票要1月份才能开具,这笔成本我可不可以计入12月份了???
老师,我1月份才收着几份成本发票,能不能入在12月的账里?就是去年12月开发票,成本发票今天才收到
个体工商户,在今年3月办理营业执照,但是因为个别原因。暂时没有营业这里。也没有实际装修。这边我要进行税务采集不,税ju发了短信提醒要我们税务采集0申报,我们没有开票。怎么处理比较好
老师低值易耗品报废怎么处理账,公司够买是走低值易耗品,这么多年一直挂了账上,也没摊销,一直在借方,现在要报废
佣金做账怎么做 应该怎么列分录
我们工程装饰工程公,2023年的时候有2笔收入,一笔是10万的一般耐税人要我们开票,一笔是30万的小规模纳税人,因为我们是一般纳税人,我们只能开9个点的票,现在他们只愿意承担3个点的票,那这情况,我们能否原路退回给他们公户。终止合同协议。还是怎样处理好
请问残保金人数要和企业汇算清缴人数一致吗?
老师就是研发支出难道不是研究费用吗?
老师,我公司小规模纳税人,装饰合同,我是不是计提施工人员工资,可以直接借管理费用~施工人员工资,贷,应付职工薪酬。业务量不多不再有工程施工科目也可以呢?
老师,第一种方法个人承担的社保500元由公司承担,计提是1500全部进费用了,汇算清缴需要纳税调增500吗(个人社保公司承担),个税申报3000,对吗
老师这个问题补充问一下,房租这会儿甲公司已经付给房东丙公司了,所以丙公司才把发票开给了甲公司,甲公司是作为股东付的这笔款,这个发票现在两边都用不了,但是这笔款项怎么处理
老师,我们公司要出售一辆买的二手车,在2024年12月份购买的,要怎么交税啊
老师,我12月份开发票给甲方,但是成本发票开票日期是今天,我的意思是,这几份成本发票,我能不能入在12月的账里?
同学您好,货到票未到才做暂估的,暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
好的,谢谢老师
不客气,有空给五星好评:,