你好; 预交企业所得税是按合同的 千分之二预交的 ; 到时有成本发票 可以减去来计算的

新成立的公司1月是小规模下的单没有申请开票,2月升级为一般纳税人那可以补开1月按小规模开票吗
老师,买100万油车能抵扣多少税
个税手续费返还需要申报增值税?怎么申报?
报销机票,需要附哪些原始凭证
老师,一般纳税人每月要申报哪些税
老师:您好!支付专家劳务费,专家未提供发票,公司代缴个人所得税,是否可行
公司一般账户和基本账户哪个给员工发工资有要求吗
老师,今年2月份公司准备注销,可以不报送2025年的工商年报吧
老师,你好!我公司是2025年12月1日由小规模纳税人转为一般纳税人,业务员2025年10月29日乘坐的高铁,2026年2月2日把高铁票打印出来了,那这个高铁票能按旅客运输服务抵扣进项税吗?
老师你好!企业是一般纳税人,销售蛋糕,原材料主要是鸡蛋,购入鸡蛋企业是小规模纳税人开的免税普通发票,我们企业可以抵扣进项吗
老师预交也是按照收入减去费用后的利润预交,还是只按照收入预交
你好; 企业所得税是按照 利润总额 (减去成本后的金额 )来计算的
老师你看一下我上面的情况二可以那么操作吗?
你好; 你这个可以按照减去4万 来计算所得税的; 可以的
老师那23年1月开出了发票3万,收到2万的成本发票、可以连着去年12月的一起预交吗?
你好; 可以的; 到时可以税前扣除的; 先22年暂估做成本
老师意思我开票开的是23年和收到的成本票也是23年开的,我把收入和成本暂估就可以去两笔收入费用一起预交了。
你好1; 是的; 到时 可以减去成本费用 来预交所得税的
老师在汇算清缴之前我们收到的22年的业务发票都可以在税前扣除蛮,即使开票日期在23年
你好; 是的; 可以的; 23年5月底之前的 发票 收到了 都可以税前扣除的