你好; 预交企业所得税是按合同的 千分之二预交的 ; 到时有成本发票 可以减去来计算的
老师 问下 我们的供应商出差去现场给机器人补漆的差旅费 我们可以直接打给他吗
请问个人借给公司的钱,没有利息,签了协议,这个要交印花税吗
产品进销存的日记账,是每个产品记一页,分开记吗?
公司注册资本1000万,前股东实缴100万,要办理股权转让如果选择平价转让所有股权,是不是需要新股东要支付100万的实缴款?
老师,比如业务部来报销3000块,但是发票只有2500,那500我在年后汇算清缴调增和直接私账转不入账有差别吗?
老师劳务公司的账好做吗
商品进销存的数量金额式的日记账怎么填啊,是把某一种产品好几张入库单的总数,写一行了吗
股权架构就是股东有哪些人的意思吗?
协会,经营范围:组织行业调查,培训,交流,咨询等服务。搞日本商务考察活动,可以开什么发票类别比较好?
老师,公司的电工是属于兼职,签劳务合同了,工资表上能写工资还是写劳务费吗,签劳务合同没有给他交社保,如
老师预交也是按照收入减去费用后的利润预交,还是只按照收入预交
你好; 企业所得税是按照 利润总额 (减去成本后的金额 )来计算的
老师你看一下我上面的情况二可以那么操作吗?
你好; 你这个可以按照减去4万 来计算所得税的; 可以的
老师那23年1月开出了发票3万,收到2万的成本发票、可以连着去年12月的一起预交吗?
你好; 可以的; 到时可以税前扣除的; 先22年暂估做成本
老师意思我开票开的是23年和收到的成本票也是23年开的,我把收入和成本暂估就可以去两笔收入费用一起预交了。
你好1; 是的; 到时 可以减去成本费用 来预交所得税的
老师在汇算清缴之前我们收到的22年的业务发票都可以在税前扣除蛮,即使开票日期在23年
你好; 是的; 可以的; 23年5月底之前的 发票 收到了 都可以税前扣除的