你好,就是甲方发工资, 然后你们给甲方开劳务发票, 借应收账款, 贷主营业务收入,应交税费, 借主营业务成本, 贷应付制工薪酬工资, 借应付的工薪酬工资,贷应收账款
老师,我们是建筑总包工程公司,现在承包甲方一项工程,但是人工这方面是他们自己的,由于所有款项规定必须通过总包付款,所以他们将人工费打给我们,我们打给劳务公司,由劳务公司向他们支付人工费,请问,我们只要收到劳务公司的合规发票就可以了是吗
老师,我们是小规模建筑劳务公司,今年开了100多万的劳务票给分包方。但总包那边直接把钱打给农民工了,我们这边账怎么做?会计分录怎样做?
我们给总包开劳务票,总包不把钱打给我们,而是直接打给工人可以吗,这样我们的账就不平为啥项目上人说国家规定必须直接打给农民工基本账户
我们劳务公司给总包开劳务票,总包直接把钱打给工人了可以吗,这样我账不平,但是项目上人说法律规定必须直接打给工人,到底是先打给我们劳务公司还是就是这样的
老师,我们是建筑劳务公司,给分包单位开了劳务票,总包直接把工资发给工人了,我们开票时怎样做账务处理?
老师,我们用了一些临时工给他们发工资就做了6天,也得公户转账 给他们报个税是吧
老师,6月勾选入帐了,9月对方红冲了,分录怎么做
老师企业所得税每个季度可以不交吗?
老师您好!购买固定资产预付款,可以说是定金,但已开专用发票,公司急于抵扣,应该怎么入帐
老师,公司外账代账做的,开业好多年了现在要开始做内账,固定资产、待摊费用建账的期初数该如何确定?
老师、给供应商支付货款是承兑支付的、没支付之前是借记库存商品,应交税费进项,贷记应付票据;可是承兑不够、需要去别的公司买、购买和支付只写了一张凭证,借记应收票据、贷记银行存款、收到购买公司的承兑之后、需要付给供应商、那付给供应商的时候、凭证怎么写呀?
老师,您好,我公司承担了认证咨询老师的住宿费,这个住宿费开的增值税专用发票的进项税额可以抵扣吗?
应交税费-应交增值税-进项税额转出 数字应该放借方还是贷方
月末计提本月员工的工资 是应付工资嘛就是包括员工个人需要承担的五险一金费用和个人所得税费用嘛?以及月末计提完工资后需要计提个人所得税费用 五险一金费用嘛?会计分录分别都是什么以及应该在什么时间计提和发放各种费用之类的
老师,我们公司一部分车间租赁给另外一家公司使用了,我们是4s店,请问给对方开发票的话怎么开