你好,具体是针对哪一笔业务的分录呢?

宋飞飞向公司投入资金300000元,赵鹏向公司投入一台价值200000元的机器设备。公司向银行借入偿还期为6个月的资金100000元。公司向银行借入偿还期为3年的资金150000元。公司购入不需要安装的设备一台,买价为200000元,已用银行存款支付。公司购入一批甲材料,价款50000元,增值税税款6500元,材料已经验收入库,货款及税款尚未支付。甲材料的领用情况:车间生产A产品领用5000元,生产B产品领用3000元,车间共同耗费1000元,管理部门领用2000元。公司计提本月工资共150000元。其中:生产A产品工人的工资为40000元,生产B产品工人的工资为50000元,管理部门人员的工资为60000元。以银行存款向职工支付本月工资150000元。公司以银行存款2800元购买办公用品。其中,车间领用了1000元,管理部门领用了1800元。月末将本月发生的5000元的制造费用进行结转。其中:A产品应负担3000元,B产品应负担2000元。结转完工产品成本20000元。其
1.向大光公司购进A材料5吨,货款2100元,增值税额273元,价税款尚未支付。2.向建业公司购进B材料10吨,货款12000元,增值税额1560元,价税款以银行存款支付。3.向大同公司购进C、D材料,货款均为4000元,增值税额共计1040元,以银行存款支付其中的6000元,共余货款暂欠,材科验收入库。4.该公司以银行存款5413元偿还大光公司和大同公司前欠款项。5.以银行存款支付上述A、B材料的运杂费共690元,增值税62.10元。要求按A、B两种材料的重量进行分摊。6.上述两种材料运达企业,按材料的实际成本入账。7.仓库发出A、B材料一批,其中生产甲产品耗用A材料10000元,生产乙产品耗用B材料15000元,车间和厂部分别耗用A材料500元。8.结转本月应付工资,其中甲产品生产工人工资30000元,乙产品生产工人工资20000元;车间和行政管理人员工资分别是1400元和1800元。9.从银行提取现金53200元,并于本日发放工资。10.以现金支付管理部门办公费用80元。11.以银行存款支付应由本月负担的保险费110元。12.计提应由本月负担的短期借款利
对以下业务做会计分录(请规范书写)宏胜公司2021年12月发生如下经济业务,请编制会计分录(接10月18日作业)。1、向锦华厂销售A产品1000件,单价160元;销售B产品800件,单价150元,货款共计280000元,按增值税税率17%计算,增值税销项税额为47600元,款项尚未收到。2、以银行存款支付广告费用1000元。3、本公司销售的A、B两种产品属于应征消费税商品,按规定应缴消费税11000元。4、结转本月销售A、,B产品的生产成本,其中A产品成本为112元;B产品成本为101元。5、月末收到锦华厂锦华厂转入的货款及增值税共计锦华厂327600元。6、月末给宏胜公司职工发放工资60000元。7、宏胜公司销售了一批甲材料,价款21000元,增值税销项税额为3570元,款项已存入银行。月末结转甲材料的成本19500元。8、公司收到锦华厂的违约金3000元,存入银行。9、公司给当地某学校学生捐助3900元,以银行存款支付。10、计算宏胜公司年度净利润。
对以下业务做会计分录(请规范书写)宏胜公司2021年12月发生如下经济业务,请编制会计分录(接10月18日作业)。1、向锦华厂销售A产品1000件,单价160元;销售B产品800件,单价150元,货款共计280000元,按增值税税率17%计算,增值税销项税额为47600元,款项尚未收到。2、以银行存款支付广告费用1000元。3、本公司销售的A、B两种产品属于应征消费税商品,按规定应缴消费税11000元。4、结转本月销售A、,B产品的生产成本,其中A产品成本为112元;B产品成本为101元。5、月末收到锦华厂锦华厂转入的货款及增值税共计锦华厂327600元。6、月末给宏胜公司职工发放工资60000元。7、宏胜公司销售了一批甲材料,价款21000元,增值税销项税额为3570元,款项已存入银行。月末结转甲材料的成本19500元。8、公司收到锦华厂的违约金3000元,存入银行。9、公司给当地某学校学生捐助3900元,以银行存款支付。10、计算宏胜公司年度净利润。
1、公司购入不需要安装的设备一台,发票价格1000000元,增值税130000元,运杂费2000元,款项用银行存款支付,现已交付使用。2、收到利达集团投资2000000元,存入银行。3、公司购买材料如下:甲材料10000千克,单价30元;乙材料5000千克,单价20元,增值税税率13%,代垫运输途中运费共计3000元,货款未付,材料已运到。4、本月仓库发出材料汇总如下:生产A产品领用甲材料60000元,领用乙材料20000元;生产B产品领用甲材料30000元,领用乙材料40000元。车间一般耗用甲材料4000元。5、结算本月工资:A产品生产工人工资50000元,B产品生产工人工资30000元,车间管理人员工资10000元,行政管理人员工资20000元.6、提取本月固定资产折旧费:车间固定资产折旧6000元,行政部门固定资产折旧4000元。7、用银行存款支付本月车间水电费4000元。8、月末,按工资比例标准分配制造费用。9、假设本月投产产品全部完工,结转A产品、B产品生产成本(假设A产品生产成本共计150000元,B产品生产成本共计110000元)。
退纸率,折扣率怎么计算
老师,我们公司的钱,有四个账户,花的钱,有直接公户付的,有提现到实际控制人的卡里的,然后再往外出钱的,这些费用报销单,应该是由谁签字,比较合适,是资金日报表,内账,每次都是法人的老公合理吗?正规的应该由谁去签字呢?
内账就是这个月收到多少就是收入 付出多少就是支出 收入减去支出就是利润这个思路对吗
老师,生产成本月末可以有余额吗
老师:公司没有成立之前,就花了很多钱,有软件开发的人员工资,项目策划服务费,硬件产品设计服务费,老板的北京工作居住证挂靠的服务费……都没有发票,可以记做管理费用-开办费吗?如果不能,应该怎么记账呢?
您好老师,小规模纳税人12月份收到钱没开发票的收入和成本是需要在12月份入暂估收入和成本吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台付 收入分别怎么做
老师,请问比如我是物流有限公司一般纳税人法人,但是和我合作的下家有小规模,他们需要1个点的普票,我能不能再注册一家货运代理服务部?法人用我的可以吗吗?还是用我家人的合适?
您好,2026年生活服务行业有进项加计扣除政策吗?该政策好像23年底就截止了吧?
我的工资是9000我能买10000的公积金吗?