你好,只要是真实业务,真实发票就没啥事

我商贸公司摊销周转材料,摊销这部分记在管理费用,管理费用 月底结转到本年利润,这部分周转材料我会出租出去,租赁收入记主营业务收入,那摊销的金额,应该是记在成本,我发现这个问题后,我想从管理费用转到成本里边来,因为管理费用损益类,无余额,然后我再报利润表的时候,但是管理费用的金额还是摊销的合计 那我已经转到成本了一部分,报表上它是不是就重复了?
老师 我看今年的利润表 发现营业成本有点低 管理费用很高 这样有风险吗 因为有些一次合作的 金额比较大的 都记到管理费用了
老师我们平高新企业进行了21年.22年,23年科目费用调整,总的利润是没有变的,但是成本费用有些到管理费用研发费去了,这个季度的利润表上面成本费用和管理费有有出入了,我就这季度调整了一下利润表,以前年度的就不调了可以吗?等23年年报的时候调整一下年度报财务报表就可以吗?
老师,请教个问题,我之前做预估的时候,分录是: 借:主营业务成本-暂估 贷:应付账款-暂估; 这个暂估的费用里面,包含了预计的管理费用;今年做账的时候,如果冲回暂估,会导致利润表上成本就很低。 我可不可以做一个分录,把暂估的数据调整一下;比如: 借:管理费用-暂估 贷:主营业务成本-暂估 这么做的目的,就是单纯为了利润表上的成本不要太小,管理费用不要太大 这样做可不可以?
老师,我现在有点困惑 我用的金蝶精斗云做账,我在看季度的利润表 营业成本 本年累计金额是 12280046.29 我自己登记的表是按发票登记的 营业成本的本年累计是 12309793.61 差额主要是在 2月有一笔差旅报销 不含税 471.7 ,计入管理费用,5月有一笔房租发票 不含税 20443.76 ,计入管理费用, 6月 购买一台pos机 不含税 8831.86 ,计入固定资产 我这样应该没错吧老师,麻烦帮我解答下
老师,现在发现去年少结转成本5000多点,本应该8月份有进货,重新计算结转单价,却还是延用了7月份的单价,今年2月份又有进货已用月末加权平均法重新计算单价,去年的这个少结转的成本是不是就不用管了?
你好,@董孝彬老师 老师 重分类,比如应收账款负数明细金额 是不是调到预收明细金额 比如我应收原先100万 其他负数10万,是不是预收就➕10万,然后应收余额就是90万
老师,你好,高新补贴的金额是根据高新收入来的吗?有比例吗?
老师,请问工商年报已经公示申报后发现税费总额填错了,怎么办
我想问一下公户U盾如何能绑定多个微信接收转款信息提醒
老师,没有商业实质,是企业贷款时的一个过渡用的个人账号,这样的往来款要怎样核销掉,谢谢
老师,请问企业向个人借款,可以做账记为短期或长期借款吗,谢谢
小规模记账收入标准做法是要价税分离吗?
公司一辆车卖给了个人,先前支付给保险2100块,比如交强500,意外险200,商业1400,后来退保商业和意外,收到退款200和1300(商业已经成本退不了全部)之后跟个人协商个人出交强的钱500和意外险的钱都200,个人把700打回公司(200意外保险公司已经给退了个人又打给我公司了,有一张交强的发票,支付保险公司的银行回单2100,保险公司退回的银行回单,200元,13000两张,个人打款700),这个业务分录咋做
老师,公司给员工缴纳社保的话,一般都是按什么缴纳,是应发工资还是实发工资?
是真是业务 真是发票 我们公司是软件服务 他们开给我们的也是软件服务 算是一次合作的合作商 开票金额还是挺大的 像这种 我是记到费用里还是记到主营业务成本里呢
这个是主营业务就记入到主营业务成本
老师 我已经结账 报了第4季度的财务报表了 还能修改吗
这个没不要修改,下次记入成本就行了
好的老师 我结完账发现 有的价值1千多的桌子 还有几百的会议宝 我都记到了固定资产 这种需要再修改吗 现在觉得金额太小了
记入就记入了没必要再修改了