你是不是有正数,正数加上负数金额一块的。

利润表,之前计提了营业税金及附加的房产税,现在需要冲回,报表显示负数,申报保存不了
老师,营业税金及附加红冲前期多计提的,导致出现负数了,做企业所得税季报的时候,利润表里的营业税金及附加怎么弄呀,负数不通过。
老师,第二季度申报季度报表,利润表里的营业税金及附加出现负数,提交不了申报表
老师请问附加税在贷方显示负数余额,是不是因为没有计提的原因呀,现在调整的话是不是:借营业税金及附加正数,贷:应交附加税借方负数
为啥报表里的营业税金及附加显示不出来负数?
制造波纹管,然后甲方让安装,这块发票咋开是合理合法的
公司利润转实收资本需要视同先分红交个税再投资吗
老师,我想问一下,哪类费用可以入账低值易耗品?低值易耗品只是针对使用年限在1年以下的吗?
老师,做外贸行业,偶尔有些钱进账,不用开发票,不发工资,那可以做报销发票吗
待认证进项税额是做在应交税费的二级科目还是和待抵扣进项税额同级科目?
老师,我公司是一般纳税人,设有预收预付科目,销售后确认收入是借预收账款 贷主营+销项,收到供应商发票或收到货时做借库存商品+进项 贷预付货款。分录没错吧?可是我现在进项票有100多万,预付货款却只有70多万,是哪里出问题了吗?我该怎么调呢?
我们租的房子,现在要转租出去了,现在租户让我们以公司的名称开票,这样我们应该怎么操作
朴老师,请问,出口退税,我们阿里巴巴卖出去的货物,阿里巴巴收外汇,然后再提到公户,这样是可以的吧?
老师,晚上好,好久不联系了。想咨询个问题哈。公司是外贸企业,现在准备迁往同省不同市,营业执照已经变更迁完了,现在税务还没迁过去。在税务处理上,需要有哪些工作需要处理呢?在这个过程中需要注意什么问题呢。
老师,小规模纳税人小于30万,免的增值税部分,进入营业外收入吗,
是的 正数是别的科目 我冲多计提的城建税 借:应交税费-城建税 贷:营业税金及附加 对吗
那好,那就是正数加上负数合计一块填写。
咋说?没看明白
报表是自动计算的 我手动修改不了
营业税金及附加是负数 结转的时候会冲减本年利润 但报表是又没有这笔 所以报表的本年利润跟账是不符合的。就是差了这一笔
那你把税金及附加放到借方负数。
试过了 不行 是分录没做对吗?
你好,你截图你的分录看一下的。
税金及附加,它是借方类的科目,你放在贷方的话,他有时候取数不了,但是你的利润表应该不影响的。