你好,需要的今年分摊一次,明年分摊一次,或者是金额大的可以按月分摊。

老师,请问个税申报系统“全年一次性奖金收入”是不是到23年1月份都还可以用哦,算22年的吧,因为23年1月是申报22年12份的个税。可以这么理解吗?
老师好:请问取暖费是22年缴的,取暖时间是22年~23年,老师费用我都走在22年可以吧,不用分两年摊销吧吧?
老师,属于21年的费用,没有暂估 22年1月开票,22年入账,所以22年汇算21年时纳税调减了21年的,正常22年再调增就可以吧,那如果这比费用现在不让税前扣除,那我是不是现在作废,汇算时再调增,,
老师我们有两笔运输费和取暖费,费用是22年的,但是22年没做帐,现在收到发票了23年开的,那我怎么做账呢?汇算清缴时怎么弄,谢谢
老师,我们员工报销费用,发票是22年8月份开的发票,入在23年费用里面能在23年税前扣除吧?
@董孝彬老师,别的老师别回答,承接上个问题?
二手房中介公司一般都是小规模纳税人吧
老师,国企年审,分公司汇编的时候需要准备些什么?
老师,我想问您一下,就是我有一个朋友,他们三个人合伙开了三个公司,三个公司的法人都不是他们三个,但是实际控制人,跟出钱的是他们三个,是卖汽车的行业,还有2个改装汽车的行业,因为每天都往外出钱买东西,都没有发票,这个会计把三个公司的钱来回倒着用,还隔三差五提取备用金到一个老板的名字办的私卡里面,去花费日常的费用,这有什么问题吗?
我调了23年所得税汇算表 固定资产明细表和纳税调增营业外支出110万。我的资产负债表和利润表改不改了
去年第四季度调整了以前年度的费用,计入了未分配利润,对那些有影响?
营业执照的注册资金50万,实缴50万后要交哪些税费吗,金额多少
我是一般纳税人商贸公司,去年有笔账有点疑问,我们卖的是电器设备,当时有笔账进货的时候有进项发票,但销售的时候对方说要普票就行,但价格要优惠点,就从我的小规模公司给开的票!然后正好有一笔销售业务和这笔金额一样,但是销售的东西不一样,就没有要进项发票,直接开了销售发票,这样操作有问题嘛?
在利润总额可控的情况下企业所得税税负率控制在多少合适?企业所得税税负率跟增值税税负率保持什么勾稽关系比较合适
老师,退的个人所得税手续费,入什么科目?
老师:2000元也得两年分难呗!
对的,是的,是这么做的。
老师:我在问一个问题,就是22年的发票对方已经开完了现在还没有收到,等我收到就是23年,那么我23年走日期22年的发票行吗?老师是买的货。
可以的,可以这么做的。
知道了老师,那我走下月吧,谢谢老师!
不用客气工作顺利