年底是需要结转费用到本年利润
老师,我想把财务费用转到在建工程下面的财务费用里,可是每个月财务费用包括手续费和利息收入都会结转本年利润。我转在建工程的时候分录应该怎么做?
1、某公司截止2021年12月底各损益类账户的全年累计发生额为:主营业务收入:4200000元,其他业务收入200000元,营业外收入30000元。投资收益70000(盈利),主营业务成本2000000元,其他业务成本95000元,税金及附加360000元,销售费用60000元,管理费用50000元,财务费用30000元,营业外支出25000元。要求:(1)将本期各损益类账户的本期发生额进行结转,并计算出本期利润(2)按企业所得税税率25%计算并结转本年度应纳所得税,并以银行存款缴纳所得税。(3)将本年实现的净利润结转至“利润分配”账户(4)按净利润的10%计提法定盈余公积金。(5)按股东大会决议应付投资者现金股利350000元,并以银行存款向投资者支付股利(6)期末,将利润分配所属明细账进行结转,计算年末未分配利润(假定年初未分配利润为100000元)
新兴公司年度终了前有关户的余额如下:主营业务收入900000其他业务收入33000投资收益16300(贷方)营业外收入38500主营业务成本550000税金及附加49500其他业务支出11000销售费用32000管理费用93500财务费用12000营业外支出19800要求:根据以上业务编制以下会计分录(1)结转损益类帐户到“本年利润”(2)假设没有税前调整项目,按照25%的税率计算并结转所得税.(3)结转“本年利润”帐户到“利润分配”.(注意明细账户)(4)按照税后利润的10%计提法定盈余公积.(5)按照可供股东分配利润的50%分配给普通股股东现金股利。(6)结转“利润分配”的其他明细账户到“利润分配-未分配利润”
1、练习利润结转与分配的会计处理ABC公司2021年度取得主营业务收入9000万元,其他业务收入2250万元,投资收益2700万元,营业外收入450万元;发生主营业务成本6000万元,其他业务成本1500万元,税金及附加300万元,销售费用900万元,管理费用600万元,财务费用150万元,营业外支出750万元,所得税费用650万元。ABC公司按净利润的10%提取法定盈余公积,按净利润的10%提取任意盈余公积;2018年度向投资者分配利润300万元。要求:根据以上资料,进行以下计算,并编制会计分录(1)计算2021年营业利润、利润总额和净利润;(2)结转损益类账户余额;(3)将净利润结转到利润分配账户;(4)计提法定盈余公积、任意盈余公积和向投资者分配利润;(5)结转利润分配所属有关明细账户。1、练习利润结转与分配的会计处理ABC公司2021年度取得主营业务收入9000万元,其他业务收入2250万元,投资收益2700万元,营业外收入450万元;发生主营业务成本6000万元,其他业务成本1500万元,税金及附加300万元,销售费用900万元,管理费用6
1、练习利润结转与分配的会计处理 ABC公司2021年度取得主营业务收入9000万元,其他业务收入2250万 元,投资收益2700万元,营业外收入450万元;发生主营业务成本6000万元,其他业务成本1500万元,税金及附加300万元,销售费用900万元,管理费用600万元,财务费用150万元,营业外支出750万元,所得税费用650万元。ABC公司按净利润的10%提取法定盈余公积,按净利润的10%提取任意盈余公积;2018年度向投资者分配利润300万元。 要求:根据以上资料,进行以下计算,并编制会计分录 (1) 计算2021年营业利润、利润总额和净利润; (2) 结转损益类账户余额; (3) 将净利润结转到利润分配账户; (4) 计提法定盈余公积、任意盈余公积和向投资者分配利润; (5) 结转利润分配所属有关明细账户。 1、练习利润结转与分配的会计处理 ABC公司2021年度取得主营业务收入9000万元,其他业务收入2250万 元,投资收益2700万元,营业外收入450万元;发生主营业务成本6000万元,其他业务成本1500万元,税金及附加300万元,销售费用900万元,管理费用600万元,财务费用150万元,营业外支出750万元,所得税费用650万元。ABC公司按净利润的10%提取法定盈余公积,按净利润的10%提取任意盈余公积;2018年度向投资者分配利润300万元。 要求:根据以上资料,进行以下计算,并编制会计分录 (1) 计算2021年营业利润、利润总额和净利润; (2) 结转损益类账户余额; (3) 将净利润结转到利润分配账户; (4) 计提法定盈余公积、任意盈余公积和向投资者分配利润; (5) 结转利润分配所属有关明细账户。
客户A直接对私打款20万给业务小张,然后公司打算叫小张支付部分费用报销,请问这个怎么做账呢?可以以下这样操作吗? 借:其他应收--小张20万了 贷:应收账款20万, 出费用时候 借:销售费用—招待费20万 贷:其他应收-小张20万
老师,闪送公章 文件产生的闪送费记哪个
你好,企业自有的房产用作办公楼,企业的房产税怎么交?如果企业租入的房产用作办公楼,房产税怎么交?
员工已离职并入职新公司了,但是他也有给我们公司兼职跑业务,这种情况怎么给他申报个税呢?
你好老师,我们24年通过的高新技术企业,那么2025年对于研发费用每个月账的金额有要求吗?
总账会计找总账会计离职原因说什么比较合适
实缴注册资金交哪里了?还是自己的钱吗?
图书免税账务处理怎么做
企业去年交了所得税 今年汇算清缴时退了企业所得税 应该怎么做会计分录 谢谢老师
老师,你好,本月无蓝字发票开具,但是有一张红字发票折让需要开给供应商,请问增值税收入申报为负数可以吗?会引起预警吗
然后在结转到利润分配吗?
是的,就是那样处理的