年底是需要结转费用到本年利润

老师,我想把财务费用转到在建工程下面的财务费用里,可是每个月财务费用包括手续费和利息收入都会结转本年利润。我转在建工程的时候分录应该怎么做?
新兴公司年度终了前有关户的余额如下:主营业务收入900000其他业务收入33000投资收益16300(贷方)营业外收入38500主营业务成本550000税金及附加49500其他业务支出11000销售费用32000管理费用93500财务费用12000营业外支出19800要求:根据以上业务编制以下会计分录(1)结转损益类帐户到“本年利润”(2)假设没有税前调整项目,按照25%的税率计算并结转所得税.(3)结转“本年利润”帐户到“利润分配”.(注意明细账户)(4)按照税后利润的10%计提法定盈余公积.(5)按照可供股东分配利润的50%分配给普通股股东现金股利。(6)结转“利润分配”的其他明细账户到“利润分配-未分配利润”
1、练习利润结转与分配的会计处理ABC公司2021年度取得主营业务收入9000万元,其他业务收入2250万元,投资收益2700万元,营业外收入450万元;发生主营业务成本6000万元,其他业务成本1500万元,税金及附加300万元,销售费用900万元,管理费用600万元,财务费用150万元,营业外支出750万元,所得税费用650万元。ABC公司按净利润的10%提取法定盈余公积,按净利润的10%提取任意盈余公积;2018年度向投资者分配利润300万元。要求:根据以上资料,进行以下计算,并编制会计分录(1)计算2021年营业利润、利润总额和净利润;(2)结转损益类账户余额;(3)将净利润结转到利润分配账户;(4)计提法定盈余公积、任意盈余公积和向投资者分配利润;(5)结转利润分配所属有关明细账户。1、练习利润结转与分配的会计处理ABC公司2021年度取得主营业务收入9000万元,其他业务收入2250万元,投资收益2700万元,营业外收入450万元;发生主营业务成本6000万元,其他业务成本1500万元,税金及附加300万元,销售费用900万元,管理费用6
1、练习利润结转与分配的会计处理 ABC公司2021年度取得主营业务收入9000万元,其他业务收入2250万 元,投资收益2700万元,营业外收入450万元;发生主营业务成本6000万元,其他业务成本1500万元,税金及附加300万元,销售费用900万元,管理费用600万元,财务费用150万元,营业外支出750万元,所得税费用650万元。ABC公司按净利润的10%提取法定盈余公积,按净利润的10%提取任意盈余公积;2018年度向投资者分配利润300万元。 要求:根据以上资料,进行以下计算,并编制会计分录 (1) 计算2021年营业利润、利润总额和净利润; (2) 结转损益类账户余额; (3) 将净利润结转到利润分配账户; (4) 计提法定盈余公积、任意盈余公积和向投资者分配利润; (5) 结转利润分配所属有关明细账户。 1、练习利润结转与分配的会计处理 ABC公司2021年度取得主营业务收入9000万元,其他业务收入2250万 元,投资收益2700万元,营业外收入450万元;发生主营业务成本6000万元,其他业务成本1500万元,税金及附加300万元,销售费用900万元,管理费用600万元,财务费用150万元,营业外支出750万元,所得税费用650万元。ABC公司按净利润的10%提取法定盈余公积,按净利润的10%提取任意盈余公积;2018年度向投资者分配利润300万元。 要求:根据以上资料,进行以下计算,并编制会计分录 (1) 计算2021年营业利润、利润总额和净利润; (2) 结转损益类账户余额; (3) 将净利润结转到利润分配账户; (4) 计提法定盈余公积、任意盈余公积和向投资者分配利润; (5) 结转利润分配所属有关明细账户。
老师,新公司没有业务,只收到利息700元,借银行存款700元,贷财务费用-利息收入700元,结转是借财务费用700元,贷本年利润700元这样吗?本年利润T型账户的时候变成余额在贷方了表示盈利700元是这样吗
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
然后在结转到利润分配吗?
是的,就是那样处理的