同学你好 1、借:主营业务收入900000 其他业务收入33000 投资收益16300 营业外收入38500 贷:本年利润987800 借:本年利润767800 贷:主营业务成本550000 税金及附加49500 其他业务支出11000 销售费用32000 管理费用93500 财务费用12000 营业外支出19800 借:本年利润220000 贷:利润分配-未分配利润220000
老师,因产品售后问题,我们公司陈总垫付1500元售后费用给客户,其中300元由陈总个人承担,另外1200元由生产主任林总承担,请问老师,这笔会计分录怎么做
老师好!公司购买二手车,对二手车的行驶里程 使用年限 购买价格,从税务的角度有没有要求?
老师 ,我们2024年未分配利润_27531.10元,汇算清缴无发票管理费用4700元,调增4700元,账务处理怎么入账
老师您好,2024年度本年利润没有结转,2025年怎么调账呢?
老师,因产品售后问题,我们公司陈总垫付1500元售后费用给客户,其中300元由陈总个人承担,另外1200元由生产主任林总承担,请问老师,这笔会计分录怎么做
老师公司税务系统里的发票没有人来报销怎么入账
请问小规模房开公司,销售房产税率多少,可以享受免税政策吗
自己的公司,员工就两个自己人,项目完成收到项目款,之前的几个月因为账上没有钱一直没有发工资。现在从公账上转给法人钱可以哪几种方式都应该怎么备注?
老师们,快账软件在哪领取呢?教一下小白初来乍到不懂
很多年前未入账的固定资产怎么入账,办公铁皮柜
借:利润分配-提取法定盈余公积220000*10%=22000 -应付现金股利或利润110000 贷:盈余公积-法定盈余公积22000 应付股利110000 借:利润分配-未分配利润132000 贷:利润分配-提取法定盈余公积220000*10%=22000 -应付现金股利或利润110000