同学你好 差额是收入减去成本费用
筹建期间,无公户,建房子的装修费工程费和台椅等所有支出都是老板个人账户转账给对方的,开的发票是公司名称,付款原件只有业务回单,要不要打印银行电子回单?有2019年的支出 银行电子回单上是个人转账,税局检查有影响吗? 外账账务上和银行上应该怎么做才规范? 新建账套的科目期初余额怎么核准,2019年老板转入第一笔实收资本内账入现金的,然后用于支出,后续再转入资金再支出,这种的要怎么写期初余额?外账账务应该怎么做
3.某企业正在编制2022年1月份的现金收支计划。有关资料如下:(1)2021年末现金余额为10000元;(2)1月预计销售469件,每件100元/件。收款条件为当月销售贷款的50%。月初应收账款余额为14000元。(3)当月采购材料的支付13104元,根据付款条件支付50%,2021年12月采购材料的应付账款为10000元,当月淮备伊余题付渚。(4)销售费用和管理费用付现13154元;(5)准备购买设备30000元;(6)当月预缴所得税3000元;(7)企业现金不足时可向银行借款,借款金额为100元的整数倍数。年利率为12%,按月支付利息。(s)要求只末现余余额为4500元。要求1.计算经营现金收入2.计算可供支配的现金3.采购材料支出4.计算经常性现金支出5.计算现金余缺6.确定向银行僧数的数题7.现金月末余额老师这个应该怎么做呀
王观题10分枫林实业有限公司2018年10月份的部分经济业务如下:(1)以银行存款支付本季度短期借款利息1500元(前两月已预提1000元)。(2)以银行存款支付约罚款3000元。(3)将无法支付的应付账款5000元予以转。(4)职工出差预借差旅费4000元,以现金支付。(5)上述职工出差归来,报销差旅费3600元,余额退回。(6)月末,结转本月投益类中收入类账户余额,其中,主营业务收入120000元,投资收益货方30000元,营业外收入10000元。(7)月末,结转本月损益类中费用类账户余额,其中,主营业务成本70000元,税金及附加2500元,销售费用15000元,管理费用20000元,财务费用6000元,营业外支出6500元。(8)月末,按本月利润总额的25%,计算并结转应文所得税,(9)月末,按本月税后利润的10%,提取法定盈余公积。(10)月末,经研究决定,向投资者分配利润13000元。(11)年末,结转本年净利润300000元到“利润分配”账户。(12)年末,结转“利润分配”其他明细账户,其中:“利润分配提取法定盈余公积金”明细账户借方余额
老师:我们是小规模纳税人,不涉及应收应付,资金进出很简单,老板用所有现金及银行账户余额-1月份需要承担的12月份工资及奖金=22年的盈利,但我们初步用收付实现制的方式,收入-所有支出结算出的余额却老板的盈利有出入。老板说这个差额是怎么形成的呢?
现在事务所给我们公司的审计报告初稿当中“七、会计报表重要项目的说明”包括下列项目,但我不是很清楚哪些是必要的项目,有没有缺少哪一块,请老师帮我看看。 1.货币资金 2.应收账款 3.预付账款 4.其他应收款 5.其他流动资产 6.固定资产 7.无形资产 8.应付账款 9.预收账款 10.应付职工薪酬 11.应交税费 12.其他应付款 13.实收资本 14.资本公积 15.盈余公积 16.未分配利润 17.营业收入 18.营业成本 19.税金及附加 20.销售费用 21.管理费用 22.财务费用 23.其他收益 24.营业外收入 25.营业外支出 26.所得税费用
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
老板的意思是,他用2022年12月份的银行及现金余额-12月份的工资及年终奖(23年1月份发放)=公司全年的利润,老板算出来的利润和我们财务算的所有的收入-所有的支出的利润怎么不相符!是说两种算法的利润怎么不一样?我们不做账,只有流水。
原则上是不是应该一样的
同学你好 对的 原则上是一样的