同学您好,系统自动识别的提交保存就会判断的

小微企业的认定标准当中提到一条是年度应纳税所得额不超过30万但是在小微企业税收优惠政策中,又提到,年度应纳税所得额不超过100万和不超过300万均可以享受不同程度的税收优惠请问这个30万和100万,是否已矛盾?如果应纳税所得额100万,已经不符合小微企业的认定标准了,为什么还可以享受税收优惠呢?谢谢老师
老师好,请问当小微企业一季度第二季度都享受优惠政策,到了第三季度应纳税所得额350万了,没有享受优惠政策,按350×25%×20%=17.5交的税,第四季度又符合小微企业了,请问,第三季度的怎么抵减第四季度的税
老师,小微企业所得税季度报表显示25%的比例交所得税,优惠政策在哪里选择才能享受应纳税所得额2.5%交税100万以内政策,谢谢
是不是现在小微企业享受100~300万以下,100万以内的企业所得税优惠政策都是应纳税所得额×25%。在按20%的税率征收?
老师,企业所得税税负率:年度应纳所得税税额/收入,这个所得税税额是实际交多少按多少算吗?与所得税优惠政策没有关系的是吧,比如小微企业22年100万2.5%,23年是5%
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
可是应交的所得税是按照25%算出来的呀 ,是没有享受优惠正常啊?
可能不够优惠条件
条件都够的,是不是在哪里选择优惠条款啊?
同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元这个是条件
是的,年收入不到100万的企业
三个条件都要符合的
是的,三个条件同时符合
基础信息有没有勾选小微企业类型
已经勾选了
还可以填下减免税表