同学,你好 代替客户支付,客户之后会还钱吗?

这个分录有问题嘛?我们公司上个月从诺诺网购买了开票服务,类似于腾讯云服务,其中3000块是代替客户支付的
迈克尔·杨于6月完成了法学院学业,并立即建立了自己的律师事务所。营的第一个月,他完成了以下交易1通过在为企业设立的银行账户中存入2000英镑开始法律实践。2.以900美元现金购买了一个法律图书馆。3.赊购400英镑的办公用品4接受500美元现金完成合同。5.1950名客户支付当月提供的服务费用。6.支付所欠办公用品200英镑。7.一位客户处收到1250美元现金,该客户此前已就所提供的服务收取账单。8.当月支付的租金费用为1200英镑9.从该机构提取400英镑供个人使用使用会计等式分析这些交易,并将其记录在一张类似于文本中示例的纸上
这个分录有问题嘛?我们公司之前从诺诺网购买了开票服务,类似于腾讯云服务,其中3000块是代替客户支付的,可以直接计入主营业务成本吗?
老师,请问一下,我公司是汽车贸易公司,是一般纳税人,但是公司不销售汽车,客户买车由我公司与客户签订代购协议,客户的首付款跟汽车按揭款直接打到我公司账户上由我公司代付车款(不是全部款,是一部份)到4S店,4S店直接开机动车发票给客户,那我公司收到按揭款后,会计分录记:借:银行存款 贷:其他应付款-XX车款。支付车款时,记:其他应付款-XX车款 贷:银行存款。余下部分作为我公司收取的服务费,借:其他应付款-XX车款 贷:主营业收入 应交增值税 然后,我公司只需要交收取服务费的税就可以了,对吗?
老师,我们公司做智能快递柜营业的,购买快递柜是放小区营业供客人取快递件的,我想问一下我们购买的智能快递柜是直接计入主营成本还是计入固定资产,老师,假如计入固定资产按几年摊折旧?还有智能快递柜也需要安装智能系统,这个系统服务费要计入哪个会计科目??是一起计入固定资产还是计入主营业务成本??老师的意思是系统服务费和智能快递柜是一套的话,就可以把智能快递柜今38万和系统系统服务费2万一起计入固定资产是吗?借:固定资产40万贷:银行存款计提折旧:借:主营业务成本贷:累计折旧,老师,是这样做对吗?还有到底按几年折旧,之前老师给的答复是按3年,现在给的答复又是4年,老师,一致一下答复到底按几年折旧?麻烦老师看一下会计分录,是不是这样做,到底又是按几年折旧,麻烦一个一个问题回答哈,谢谢
老师你好,对方是旅游公司,我们工程公司,给对方老板修房子,需要工程公司给旅游公司开发票,这个怎么处理
老师有知道河北省历年社保基数的吗?
老师,公司现在遇到的问题就是:以前年度送审计的一本决算项目回来了,我需要入账。这个项目是22年的。以前有预开发票付了进度款。而且这个项目已经转固定资产了。我都不知道该从哪里下手?请教老师
老师,递延收益是哪类科目?
1、2015年做了一笔暂估管理费用29万的分录是错误的,现在要更正申报财务报表,汇算清缴企业所得税年度申报表,请问老师更正申报的具体步骤? 2、我的软件里可以反结账红冲暂估凭证,且修改后数据同步到26年期初数,请问2025年账里红冲后利润自动增加29万,补缴的企业所得税和滞纳金怎么做分录?3、26年的年报是不是也要更正申报?
老师工商年报里面的社保信息,公司一共有5个人,有两个人未买社保,填写人数的时候是填写5个还是3个人呢
老师好,请问员工出差打车另外付的高速通行费可以凭通行费发票报销吗
老师好,公司买了4辆牵引车,比如价款184万,还了4万,剩下的180万通过融资贷款,利息12万, 当时购进车辆的分录借固定资产 应交税费 贷应付账款 还了4万 会计分录借应付账款4万 贷银行存款 融资贷款借应付账款180贷长期应付款那个融资公司 现在的问题是这个12万利息怎么记账
请问老师,ISO人员住宿费、餐费、车费怎么做账呢?
我最近在学出口退税,发现在时间上有点不理解。 首先在出口退税流程上我知道,1.5月先电子口岸下载报关单,按月下载报关单,然后报关单上面有出口日期。拿着这个报关单去查退税率,查到退税率有数字以后说明可以退税。 2.然后找5月供应商把进项专票按照报关单的品名,数量,一样。 3.然后5月开出口普通发票 4.现在报关单,出口发票,进项专票都有都保持一致,我就可以先把5月增值税申报了,进项专票按照出口退税抵扣掉了 5.然后我现在还没有收汇,我可以申请出口退税吗?我是不是先申请出口退税申请? 我每个月都有出口,那我每个月都要去申请出口退税吗?
不会单独还这一笔钱,这笔钱公司放到跟客户签的合同项目款里一起核算了
同学,你好 那应该计入:其他应收款
能帮我写下完整的分录嘛,就是代替客户支付服务费的账,和后期收到项目款,冲其他应收款的分录
这个为什么不计入应收账款呢
同学,你好 借:其他应收款 贷:银行存款 借:银行存款 贷:其他应收款
为什么不计入应收账款呢
同学,你好 代付款,计入其他应收款
您没理解我的意思,打个比方我这次收到30000的项目款,这30000包含我们替对方支付的3000服务费,我确认收入肯定是借:银行存款 贷:主营业务收入 贷应交税费——应交增值税(销项税),这种情况我不能主营业务收入-3000,把3000放入其他应收款,那确认的收入就和税务系统对不上了啊
或者说在代替客户支付的时候直接计入管理费用可以嘛
同学,你好 那你这种情况不是代支付,就是直接支付,因为你之后收款还需要给客户开具发票,这个发票金额包括这部分钱 你支付的时候,直接入成本,不用其他应收款的科目了
那这个分录就是对的是吗
同学,你好 嗯嗯,是的