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老师,我们公司处理一台二手车,开了普票,这个发票我该怎么入账呀?

2023-01-07 16:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-07 16:58

你好,按你们公司平时开的发票一样入账

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快账用户2849 追问 2023-01-07 17:00

借银行存款,贷营业外收入或者主营业务收入?那么我固定资产清理的时候,赚了或者亏了不还要做营业外支出或者营业外收入的嘛?

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齐红老师 解答 2023-01-07 18:18

你好,先全部转入固定资产清理,收入和固定资产,然后在看固定资产清理科目在借还是贷方,最后差额是亏损计入处置损益,最后差额是收入要计入营业外收入

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齐红老师 解答 2023-01-07 18:21

固定资产 借固定资产清理 借累计折旧 贷清理 收入发票 借清理 借应交税费增值税 贷应收(银存) 然后看清理在借方还是贷方,分别转入处置损益和营业外收入

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你好,按你们公司平时开的发票一样入账
2023-01-07
增值税附加税,印花税,所得税,当时做了固定资产的吗?
2024-07-04
你好      做报废处理。 借固定资产清理 累计折旧贷固定资产 。 借营业外支出 ,银行存款 贷固定资产清理。  写情况说明 老板签字做附件  
2021-08-12
同学你好 你做固定资产清理就行了
2021-01-07
您好同学,出售车辆按照固定资产清理做账务处理,最后结转至资产处置损益
2025-01-08
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