借劳务成本,工资 贷应付职工薪酬工资
老师好,我计提工资的时候 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬-职工工资 还是 借:主营业务成本-职工工资 贷:应付职工薪酬-职工工资 哪一个比较合理,相对没有税务风险呢?
本月没有收入,我能把工资计提在主营业务成本-工资下吗。借主营成本-工资,贷应付工资
老师,我们是设计公司。这个月计提工资,借:劳务成本,贷:应付职工薪酬-工资。下月发放:借:应付职工薪酬_工资,贷:银行存款。同时结转:借:主营业务成本_工资,贷:劳务成本。这么做对吗
计提工资成本 借:管理人员-工资 主营业务成本 贷:应付职工薪酬 现在要冲减主营业务成本分录怎么写?
比方说1-3月没有收入,计提的工资能直接放主营业务成本吗? 借 主营业务成本 贷应付工资。。。这样报表就是无收入,有成本
请问老师一般对账单根据科目余额表取数还是明细账取数呢?
老师,2024年的汇算清缴,我点进去后,系统直接就划了几个勾,有的是灰色的勾,有的是蓝色的勾,然后我没有改动,直接点了下一步,也就是系统自动就让我填了A000000企业基础信息表,A100000企业所得税年度纳税申报主管2024版,A105000纳税调整项目明细表,A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表,A105080资产折旧,摊销表,A106000企业所得税弥补亏损明细表,我还需要选其他的表吗,我们是小微企业
老师免填期间费用明细表,管理费用调减20元,主表中第五行管理费用填写,直接减去20后填写吗?之前100,现在写80
我们用其他单位饿哦饿电 电费分割单是我们自己做吗?可以税前抵扣吗
坏账准备书上也算呀?老师
老师,收到的普通发票,需要勾选吗
资产负债表和损益表只填当月的数据还是要填前面所有的数据
每个月月底除了要计提附加税,把附加税结转到税金及附加去。还需要计提哪些税吗?
最后一道题哪位老师帮我做一下吧,谢谢啦
老师,电子火车票勾选了,附表二是填几个地方
老师我直接放主营业务成本不可以吗
不可以 没有收入就没有成本
老师,我本月没有收入,但是发了工资。没有计提。后面再计提可以吗
可以的可以的可以