您好,是需要计算过程吗

.总账账户余额如下:原材料305460元(借方)、库存商品98520元(借方)、生产成本53650元(借方)应收账款75000元(借方)、应付账款54000元(贷方)、预收账款34000元(贷方)、预付账款25000元(借方)、坏账准备4500元(贷方)2.明细账余额如下:(1)应收账款-耀华公司35000元(贷方)一鸿飞公司85000元(借方)-兴达公司25000元(借方)(2)应付账款-建发公司92000元(贷方)-中泰公司15000元(借方)一祥和公司23000元(借方)(3)预收账款-兴业公司46000元(借方)-同达公司80000元(贷方)(4)预付账款-顺旺公司38000元(借方)-金鑫公司13000元(贷方)(5)坏账准备--应收账款4500元(贷方)要求:根据以上资料,计算该公司2021年12月31日资产负债表中下列项目期末数金额:存货应收帐款预收账款应付账款预付账款
.总账账户余额如下:原材料305460元(借方)、库存商品98520元(借方)、生产成本53650元(借方)应收账款75000元(借方)、应付账款54000元(贷方)、预收账款34000元(贷方)、预付账款25000元(借方)、坏账准备4500元(贷方)2.明细账余额如下:(1)应收账款-耀华公司35000元(贷方)一鸿飞公司85000元(借方)-兴达公司25000元(借方)(2)应付账款-建发公司92000元(贷方)-中泰公司15000元(借方)一祥和公司23000元(借方)(3)预收账款-兴业公司46000元(借方)-同达公司80000元(贷方)(4)预付账款-顺旺公司38000元(借方)-金鑫公司13000元(贷方)(5)坏账准备--应收账款4500元(贷方)要求:根据以上资料,计算该公司2021年12月31日资产负债表中下列项目期末数金额:存货应收账款预售状况应付账款,预付账款。
4.根据以下资料确定资产负债表项目数据。 某公司2019年6月30日有关账户余额如下: (1)应收账款明细账:借方余额合计41000元;贷方余额合计16800元。 (2)应付账款明细账:借方余额合计32000元;贷方余额合计27000元。(3)预付账款明细账:借方余额合计61000元;贷方余额合计83000元。(4)预收账款明细账:借方余额合计20000元;贷方余额合计12300元。 (5)在途物资总账:借方余额合计24000元。 (6)生产成本总账:借方余额合计27000元。 要求计算以下资产负债表项目的本月期末数:应收账款、应付账款、预收账款、预付账款、存货
2021年12月31日,甲企业“预付账款”总账科目借方余额为20万元,其明细科目余额如下:“预付账款——A公司”科目借方余额为25万元,“预付账款——B公司”科目贷方余额为5万元;甲企业“应付账款”总账科目贷方余额为60万元,其明细科目余额如下:“应付账款——C公司”科目借方余额为30万元,“应付账款——D公司”科目贷方余额为90万元。不考虑其他因素,甲企业年末资产负债表中“预付款项”项目的期末余额为( )万元。
1某企业12月末有关账户的余额资料如下。“应收账款”明细账户金额:甲公司借方余额98700元;乙公司贷方余额35400元;丙公司贷方余额4210元:“应付账款明细账户金额,丁公司贷方余额98000元;戊公司借方余额51000元;现金借方余额3000元;银行存款借方余额60000元;其他货币资金借方余额100000元。要求:根据上述要求计算资产负债表中的应收账款、预收账款、应付账款、预付账款、货币资金并列出计算过程。
@朴老师,关联公司之间无偿借贷行为,需要视同销售么?需要开具发票么?还是到期还本操作就行?我们这两个公司都是一个老板,不过,其中一家持有另一家10%的股份,进行了无偿借款,涉及到的税种有哪些?
请问老师 5.15成立了一家个体 个体是季度申报是吗?需要报个税吗?谢谢您
郭老师,公司厂房租赁,这种公共进项,我们有一般计税和简易计税,需要转出吗
我想问一下,有一张费用发票专管员要调整,要我打印原始记账凭证,这个笔费用是比报销,包含好多科目,其中这个发票属于办公费,这张发票是500,但是这个记账凭证因为还有别的发票,他的办公费是5000,我现在需要改一下记账凭证吗?每一笔都列出吗?
6月中旬做5月账,6月已开的进项要全做进去吗?
老师好,公司采购人员日常在网上采购商品开票回来,可能设置了自动开票,把自己的生活用品也开到公司了,应该怎么处理呢?可以忽略不记账吗
老师好,员工出差报销,车票是做差旅费,那吃饭和住宿的发票 是做什么费用 差旅费还是福利费
老师,员工工资12216.63,按最低基数7460报社保,我社保扣缴端应该填多少呢
老师您好,我想问以下几个问题1、 租赁厂房空调安装费可以计入空调的固定资产原值吗?还是计入安装费按月摊销?空调设备费用和安装费是分别开票核算的分别支付的 2、 领导在当地租房自住未开发票可以按月摊销吗? 3、 装修材料和人工费分开开票是不是要分开按月摊销 4、 因老板投资时未备注投资款要把款项作借款退回,但是是分录误记为借:实收资本,跨年跨月这个分录应该怎么在6月份做会计分录
老师,我们会议费餐费,住宿,场地要分开开票吗