您好,这个是可以的,可以

请问公司6月份发6个月的工资,在6月份没有申报可以在这个月申报12月份收入时一起申报嘛?
我们是一家劳务公司,有一个工地这个月给工人发12月工资,和预发1月工资。申报个税的时候能不能分两个月申报,下月初只申报12月份的,下下个月初申报1月份工资?
请问,劳务公司发工资是1月份发的,申报个税可以申报在12月吗
老师 现在申报所属期1月的个税 ,1月没有发12月的工资 ,2月份才发12月份的工资,那我现在申报1月份的个税是报0还是报12月的工资?
老师 现在申报所属期1月的个税 ,1月没有发12月的工资 ,2月份才发12月份的工资,那我现在申报1月份的个税是报0还是报12月的工资?
老师,保健品在国外上市,这个做账有什么区别
老师,请问同一个在工资发了一份工资还可以发一份劳务报酬的吗?
老师好,想问一下,当固定资产计提明细表已提完时,计提明细表中的累计折旧额=账面上的累计折旧额,对不
现在我遇到:2024 年开具的增值税专用发票,2026 年 6 月开具红冲,但增值税,附件税都已交,我这个月申报增值税就在收入及销项地方填负数,还需要填哪里
期初未缴税额(多缴为负数) 25 -11,253.31 -13,778.59 这个时什么意思
老师您好,A公司与B公司签订了一份服务合同,实际业务中应该A公司付款业务现在B公司代付款了,后续B公司给A付款时候将代付款扣除,想问老师发票,付款,协议等怎么处理比较合规
采购部还没有提交付款申请单,这些专票勾选平台上已经有了,一般是等采购部提交付款申请单下个月再抵扣,还是这个月直接勾选抵扣了
老师,我想问一下,公司员工受工伤,公司给的补贴需要申报个税吗
计提增值税,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税,缴纳时,借:应交税费-未交增值税,贷:银行存款;现在应交税费-应交增值税-转出未交增值税三级科目借方余额,是累计计提全部的金额,说是这个三级科目月末余额为0,是中间有个分录没做吗?导致这个三级科目借方余额了嘛?
企业与专家签订劳务合同,4月的报酬5月份发放,应该在几月代扣代缴个税?
就是可以提前申报个税,后面发工资都行嘛
恩对是这个意思的
那比如张三2022年1-5月合计收入5万,可以把他的个税申报在22年12月,扣除6万吗
恩对手这个意思的
这样扣除6万,不交税,张三不存在少缴个税的问题吗
他一共就这五个月的收入吗?