你这里a和B都是错误的,C和D是正确的。

.A注册会计师在审计工作底稿中记载了对被审计公司银行存款实施审计的情况,部分内容如下: (1)以被审计公司的名义向某银行寄发银行询证函。 (2)因被审计公司在审计年度内关闭某地办事处并注销其银行账户,拟不再函证该银行账户。 (3)有二个银行账户余额为零,注册会计师决定不进行函证。 (4)由被审计公司代为填写某个银行的银行询证函后,交由注册会计师复核后直接发出并收回。 (5)A注册会计师已直接从某一银行取得了银行对账单和所有已付支票,因此决定不再函证该账户。 要求:判断注册会计师的做法是否合理。如果不合理,说明理由。
2.ABC会计师事务所的A注册会计师负责审计甲公司2020年度财务报表。审计工作底稿中与函证相关的部分内容摘录如下:(1)对于银行存款的函证,A注册会计师要求项目组成员将需要银行确认的信息是否与银行对账单保持一致进行了核对,然后再寄发询证函。(2)因某一结算户年末银行存款余额为零,A注册会计师未将该银行纳入函证范围。(3)A注册会计师跟随甲公司会计到乙银行实施函证。会计到柜台办理相关事宜时A注册会计师在等候区等候。(4)询证函经过甲公司盖章后,A注册会计师在将询证函密封后,交由甲公司的出纳代寄发。(5)为保证回函的客观性,A注册会计师以会计师事务所的名义向甲公司的客户发函。要求:针对上述第(1)至(5)项,逐项指出A注册会计师的做法是否恰当。如不恰当,简要说明理由。
A注册会计师负责审计甲公司2020年度财务报表,在审计工作底稿中记录下列与函证相关的事项: (1)甲公司某个银行账户期末余额低于明显微小错报的临界值,A注册会计师认为该余额对财务报表不重要,决定不对其进行函证,并在工作底稿中记录了理由。 (2)2020年3月5日,甲公司在丁银行开设了专门用于研发的账户,除此之外,与丁银行没有其他业务关系,A注册会计师认为,该账户属于新设账户,重大错报风险很低,因此无需对该账户实施函证程序。 (3)A注册会计师在发出银行询证函之前,将询证函金额与甲公司的银行存款账簿中的金额核对,确保发函金额的准确性。 要求:针对上述(1)-(3)项,逐项指出A注册会计师的做法是否恰当。如不恰当,简要说明理由。
审计人员赵峰负责对A公司2019年度财务报表中的应付账款项目进行审计。假定:)赵峰目前正在针对应付账款项目审计编制具体审计计划。(2)上年度审计工作底稿中显示审计人员是从A公司的2000家供货商中抽取200家供应商进行函证,采用积极式询证函的方式。样本是从余额较大的各明细账户中抽取。对于未回复的供应商,均运用其他审计程序进行了审计,没有发生异议。请问:()审计人员能杏对应付账款使用函证程序?如使用的函证,列举使用函证的各种情况。(2)上年度进行函证时,选取较大年末余额的供应商进行函证为何不一定是最有效的方法?本年度在选样函证应付账款时,该审计人员宜采用何种更有效的方法?
会计事务所的A注册会计师负责审计甲公司2021年度财务报表。其中与货币资金审计有关的部分事项如下:(1)2022年1月5日,A注册会计师对甲公司库存现金实施了监盘,并与当天现金日记账余额核对一致,据此承认了2021年年末现金余额。(2)A注册会计师对甲公司存放于乙银行的银行存款以及与该银行往来的其它重要信息寄发了询证函,乙银行回函金额与甲公司银存款日记账余额一致,注册会计师觉得函证成果满意,因此认可了该账户日记账余额。(3)甲公司年末余额为零的社保专户重大错报风险很低,A注册会计师核对了银行对账单,未对该账户实行函证,并在审计工作底稿中记录了不实行函证的理由。(4)为验证公司工行户银行日记账期末余额的恰当性,注册会计师检查了工行户银行存款余额调节表,发现调节后日记账余额和对账单
这个月进材料100万,产生税金九万,然后销售额80万,然后产生销项税7.2万,然后销售80万的货物,主营业务成本就73.6万,有26.4万的那个桂料是没有用的,但是当月抵扣增值税的时候整整100万的产业的增值税9万全部抵扣完了,那么,在利润表里面是按全部抵扣增值税的相应进项材料100万来出成本还是按照实际上销售80万所产生的实际成本,73.6万来入到主营业务成本里呢?这个过程中的账务处理是怎样?
老师好,假如我在10月份还是小规模纳税人开了一张发票出去,但是我在11月变成一般纳税人,同样11月我才有进项进来,11月这张发票可以开专票吗
月工资标准是一个月应发是1万,扣掉5000,社保个人部分523.53,剩余4476.47,按照3%的税率交税,填专项附加扣除,起征点会提高,如何做工资表避免个人扣税不要这么多
郭老师,接着在上个问题那不是确认了两遍收入
申报个税的标准是什么?
老师,为什么同事之间没有话说?
没有收到进项票,下游公司喊开销项发票可以先开吗?
小规模, 1,采购了7000元货款,写了付款单支付,转送人了,走招待费怎么做分录?不出入库了,请问送人写什么单据吗?拿报销单写一下招待费赠送这样做对吗? 分录这样写对吗? 借库存商品 贷银行存款 借销售费用—招待费 贷库存商品
做的是全托管模式。 其实就是 我们卖货给 TIKTOK,然后TIKTOK 自己卖货给国外客户的模式。 这样是内销还是出口?
刘老师:当月群众交的医疗收入当月退费(如10号交费,15号退费),分录该如何做呢?不做预算会计吧