你把你一年社保申报表打印出来,在这里面有一个缴费基数对应的保险就可以了,不包含大病医疗的这里只是基本医疗,也不包含工伤

老师你好,对方是旅游公司,我们工程公司,给对方老板修房子,需要工程公司给旅游公司开发票,这个怎么处理
老师有知道河北省历年社保基数的吗?
老师,公司现在遇到的问题就是:以前年度送审计的一本决算项目回来了,我需要入账。这个项目是22年的。以前有预开发票付了进度款。而且这个项目已经转固定资产了。我都不知道该从哪里下手?请教老师
老师,递延收益是哪类科目?
1、2015年做了一笔暂估管理费用29万的分录是错误的,现在要更正申报财务报表,汇算清缴企业所得税年度申报表,请问老师更正申报的具体步骤? 2、我的软件里可以反结账红冲暂估凭证,且修改后数据同步到26年期初数,请问2025年账里红冲后利润自动增加29万,补缴的企业所得税和滞纳金怎么做分录?3、26年的年报是不是也要更正申报?
老师工商年报里面的社保信息,公司一共有5个人,有两个人未买社保,填写人数的时候是填写5个还是3个人呢
老师好,请问员工出差打车另外付的高速通行费可以凭通行费发票报销吗
老师好,公司买了4辆牵引车,比如价款184万,还了4万,剩下的180万通过融资贷款,利息12万, 当时购进车辆的分录借固定资产 应交税费 贷应付账款 还了4万 会计分录借应付账款4万 贷银行存款 融资贷款借应付账款180贷长期应付款那个融资公司 现在的问题是这个12万利息怎么记账
请问老师,ISO人员住宿费、餐费、车费怎么做账呢?
我最近在学出口退税,发现在时间上有点不理解。 首先在出口退税流程上我知道,1.5月先电子口岸下载报关单,按月下载报关单,然后报关单上面有出口日期。拿着这个报关单去查退税率,查到退税率有数字以后说明可以退税。 2.然后找5月供应商把进项专票按照报关单的品名,数量,一样。 3.然后5月开出口普通发票 4.现在报关单,出口发票,进项专票都有都保持一致,我就可以先把5月增值税申报了,进项专票按照出口退税抵扣掉了 5.然后我现在还没有收汇,我可以申请出口退税吗?我是不是先申请出口退税申请? 我每个月都有出口,那我每个月都要去申请出口退税吗?
那他统计的方式,比如说养老的基数是3650一个人一个月,单位和个人分别都是以3650来算,那我在统计的时候是不是3650+3650统计?然后基本医疗保险也是3650,但是大病医疗是5800,那我统计的话是3650还是3650+5800?麻烦回答一下我这两个问题
不是的,看一个标准就行 假设一年就一个人缴纳,他的缴费基数是3650,那就是3650×12按照这个来计算养老 然后基本医疗3650也是按照3650×12
所以即便大病医保,他有单独的缴费基数,它的这个缴费基数5800仍不纳入基本医疗保险当中去计算,对吧?基本医疗依然还是按照3651个人一个月去进行统计计算,是不是?
是 是的是这个意思的
像那个工商年报,要是一不小心填错了一点数据,这个不会有很大的惩罚吧?
工商年报结束之后,他会抽查,不是所有的企业都会查 一般来说是没有惩罚的,但是会形成异常