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老师好。本年利润46434.33做软件做账流程记账凭证结转本月损益管理费用-年检费贷方金额430.00管理费用-维修贷方金额202.00借方金额46434.33贷方金额46434.33

2023-01-08 14:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-08 14:29

你好,同学的具体问题是什么呢?

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你好,同学的具体问题是什么呢?
2023-01-08
那结转的金额应该是借:管理费用 10000 贷:本年利润 10000
2019-09-23
你是手工账吗 第一个结转的不对,余额是0不需要结转 第二个借管理费用贷本年利润1000
2019-09-23
你好 ;        你没有跨年的话 直接做原分录借贷方不变。 金额  负数红冲即可。   别做贷方   
2021-09-02
如果原会计分录是 借:管理费用 贷:银行存款/库存现金 则,   借:银行存款/库存现金     贷:以前年度损益调整   如果挂的是往来账,   借:应付账款/应收账款     贷:以前年度损益调整   月末结转时,   借:以前年度损益调整     贷:利润分配-未分配利润
2024-01-19
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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