借主营业务收入715万, 其他业务收入70万, 营业外收入5万, 贷本年利润
某企业2019年损益类账户年末结账前的余额如下:主营业务收入10000元(贷)、其他业务收入60000元(贷)、主营业务成本500元(借)、其他业务成本47000元(借、税金及附加600元(借)、管理费用11000元借)、财务费用600元(借、销售费用5000元(借)、营业外支出300元(借),年末结转各损益类账户应编制的分录
根据以下损益类账户 科目名称 借或贷 结账前金额 主营业务收入 贷 6000000 其他业务收入 贷 700000 投资收益 贷 1000000 营业外收入 贷 50000 主营业务成本 借 4000000 其他业务成本 借 400000 税金及附加 借 80000 销售费用 借 500000 管理费用 借 770000 财务费用 借 200000 营业外支出 借 250000 (一)请计算并写出计算过程:(1)营业收入(2)营业成本(3)营业利润(4)利润总额 (5)所得税费用(6)净利润 (二)1.结转损益类账户(写会计分录)并算出利润总额。 2.计算,结转所得税费用(写会计分录)并算出净利润。
结转本月的损益类账户至“本年利润”账户,会计分录如下:月末结转损益科目如下:1、结转各项收入借:主营业务收入其他业务收入营业外收入贷:本年利润2、期间费用的结转借:本年利润贷:管理费用营业费用财务费用3、成本支出的结转借:本年利润贷:主营业务成本其他业务支出营业外支出4、税金的结转借:本年利润贷:营业税金及附加所得税费用5、结转投资收益:净收益的:借:投资收益贷:本年利润净损失的:借:本年利润贷:投资收益
年末,企业损益类账户结转“本年利润”账户前的金额如下表,结转各损益类账户损益类账户余额方向(借结账前余额或贷)(元)主营业务收贷7150000入其他业务收贷700000入营业外收入贷50000主营业务成借4000000其他业务成借400000本税金及附加借80000销售费用借500000管理费用借770000财务费用借300000营业外支出借250000(1)结转有关收入账户(2)结转有关费用账户
年末,企业损益类账户结转“本年利润”账户前的金额如下表,结转各损益类账户损益类账户余额方向(借结账前余额或贷)(元)主营业务收贷7150000入其他业务收贷700000入营业外收入贷50000主营业务成借4000000其他业务成借400000本税金及附加借80000销售费用借500000管理费用借770000财务费用借300000营业外支出借250000(1)结转有关收入账户(2)结转有关费用账户
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
借本年利润 贷主营业务成本400万, 其他业务成本40万, 税金及附加8万, 销售费用5万, 管理费用77000,财务费用30万,营业外支出25万