同学您好,手动结转就可以了同学您好,年底结账前应对所得预提、待摊费用项目进行清理防止公司已发生的成本费用遗漏,防止造成跨年度费用 https://wwwacc5.com/course/course 10255html这个有 具体看下课程, 借本年利润贷利润分配未分配利润
每个月都有做期间损益结转,那年底做利润分配结转时,是不是直接把12月底本年利润的那个余额,结转到未分配利润就行?
如果发现科目余额表的本年利润有期初余额怎么办?2022年结转本年利润的时候要加上这个期初余额一起结转吗?
我快账11月建帐,本年利润有余额,可是12月结转的时候,没有把期初余额转到本年利润,这个怎么弄呢
本年利润在期末的时候会转入利润分配中,但是如果在11月30日的期末余额中为什么本年利润会有余额呢?
去年本年利润没有结转到未分配利润,在11月份结转年初余额好还是12月结转好
老师,内账分红可以直接做借利润总额未分配利润,贷银行存款吗
老师小企业会计准则冲去年的收入成本费用可以直接记入今年当期损益吗?要是不用以前年度损益,利润分配未分配利润会有什么影响,会导致报表数据哪里不一样?
老师,个体内账,以老板私人卡运营,是不是就以老板私人卡做账就可以,比如给出纳转钱,就借其他应收款出纳名字,贷银行存款(建行)老板名字
为能及时开具进项发票导致上月税费太高,有什么办法补救吗
老师,到底工资和社保,个税计提发放怎么做呀
老师 买的名酒如何是直接赠送客户的 进项可以抵扣吗
老师你好后补成本票,几年内可以用?
某企业2020年12月31日购入一台设备,入账价值为200万元,预计使用寿命为10年,预计净残值为20万元,采用年限平均法计提折旧。2021年12月31日该设备存在减值迹象,经测试预计可收回金额为120万元。2021年12月31日该设备的账面价值应为()万元
老师那出纳支付各费用,是不是做管理费用,贷其他应收款出纳
您好老师,请问我当月开具的电子红字发票当月还没入账,红字发票开具多半是账户或金额有问题,我做账的时候能不能按正确蓝字发票做账把打印的红字发票附后面不做账务处理可以吗
我自己结转完,在结账是吗?
学员您好,是的,对的