你好; 那这个维修款是谁支付的;

公司是做汽车维修的,客户去保险公司获得赔偿,保险公司转保险款到公司但是这个不是真正的收入,只是代替客户收保险费的,应该怎么做分录?
老师 公司车辆 收到保险公司赔付款 和支付维修费 怎么做账呢
老师 收到保险公司的车辆维修赔款 但是车辆维修费不是从公户付的 这个应该怎么做账?
1.收到保险公司赔款:借:银行存款,贷:应收账款(保险公司) 2.支付维修公司费用:借:其他应付款(维修),贷:银行存款 3.收到维修公司发票:借:车辆成本,税费,贷:其他应付款(维修) 这样的话怎么体现保险公司的钱给维修公司了?怎么账务处理正确?
老师车辆维修单位,收到维修车辆保险公司给的赔偿,怎么入账
老师,公司拆分工资,主管级员工每个月可以开2000元的油票等费用发票来报销,报销时备注补贴,是否需要并入薪资申报个税
老师,请问在电子税务局哪里可以查看往期已经报送的报表?
老师,因为给客户开错了名字,需要红冲跨年的发票,然后重新开具蓝字发票,金额较大,有没有税务风险?
公司一项在建工程,以不低于成本价销售给了子公司,账务如何处理,并且自己给子公司开了发票,汇算清缴时如何填报
账面余额显示钱怎么可换成可用余额
老师,给客户开发票开错名字了,发票红冲然后马上重开蓝字发票,有没有风险?跨年了,金额还挺大
我想问一下,要升为一般纳税人,开个体户好还是公司好,个体工商户一般纳税人也是申报生产经营所得,可以减免6万吧
餐饮食堂需要交印花税吗
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
公司法人现金支付
你好; 借其他应收款 保险公司 贷其他应付款-法人 ; 借银行存款 贷其他应收款-保险公司; 借其他应付款-法人贷银行存款
不能直接做借:银行存款 贷:其他应付款吗
你好; 不能; 不能直接做
老师 那这个维修费就不能进公司成本了吗
你好; 是的; 本身就不是你公司直接承担金额的
好的,谢谢老师
不客气的; 希望能帮到你; 满意请给予评价