同学你好 暂估入库的不暂估进项税的呀
请问:劳务公司做了销售,开了销售发票,但没开回来进项票,月底做账,做了原材料暂估入库,结转成本的时候,该怎么做分录?就按暂估数结转成本吗?等票回来后再冲回成本吗?
请问一下,我之前几个月都是暂估商品入库(10000)个, 今个月收到发票为15000个,然后红字冲销了暂估商品入库(10000)个,再开正确的(15000)分录,最后这个结转成本该怎样做
小规模企业,上个月暂估了。材料费19万元。结转了成本。这个月我要冲红,上个月的暂估费用。我拿到手的发票是17万元。上个月多,暂估了。两万元。这我该怎么调整会计分录呢?这个月没有收入。只有暂估的成本。请问我结转成本的时候,该怎么结转?
老师,混凝土生产企业,采购了原材料,未开票未付款,材料已经使用,可以收到发票再做材料入库吗?要是不可以的话暂估入库后,使用时结转了原材料的成本也是暂估金额,那实际收到材料发票的时候,原材料和成本的会计分录需要冲销后重新录入吗?
老师,去年9月有周转材料一批暂估入库一次计入成本,现在收到进项发票,暂估入库冲回后入库的周转材料变少了,要怎么红冲成,分录怎么做
老师,我想咨询一下,我们公司现在面临一个库存量比较大,个体户,个人流水过大,而且平时基本不开票给客户,客户也不要求开票,这样的情况该怎么解决不被税务查出问题呢,我们公司是饮料酒水经销商
网络公司给客户做维护然后维护半年增值税6千。是安装每个月来做增值税确实还是一次性来确定
老师,每年一次性发工资4200元,每月工资代扣代缴怎样填写?
老师,是成立个体户或有限责任公司那种好?
老师,个体户与有限责任公司之间有什么区别?
老师,个体户老板给员工发工资需要个税代扣代缴吗?
老师,有个员工工资9月份是5800,10月份1000,那他九月份是不是得交个税了,前几个月没有他的工资。现在还没有报他的个税,我是今天给他用公户转了两笔工资,一笔是9月5800,一笔是10月1000。我可以那样操作吗,报个税的时候9月填1000,10月填5800,这样是不是就不交个税了。我想知道正确答案,不懂的老师别回复,回复不对我投诉你
IPO过程中财务主要做什么
老师,有个员工工资9月份是5800,10月份1000,那他九月份是不是得交个税了,前几个月没有他的工资。现在还没有报他的个税,我是今天给他用公户转了两笔工资,一笔是9月5800,一笔是10月1000。我可以那样操作吗,报个税的时候9月填1000,10月填5800,这样是不是就不交个税了。我想知道正确答案,不懂的老师别回复
对公付款,报销单后边附的原始凭证,发票,合同,打款回单,还有什么
是啊,所以我暂估的13个点的未税,结果她开6个点票,我和供应商的金额对不上 而且,我收到发票的时候,怎么做分录,怎么红冲之前的分录,已经用了材料,要是红冲就会变为负数,我应该怎么调整暂估和实际的分录
同学你好 直接原分录负数红冲就可以
要是没用材料,这个可以红冲,现在用了材料,结转了成本,原分录的金额早就扣减了,怎么红冲?
同学你好 先做原材料蓝字发票的分录 然后再红冲暂估的
我用的暂估的科目,就算做了蓝字发票,也不在一个科目
同学你好 暂估的原分录负数红冲