你好; 经营所得税 (老板是否有综合所得 收入 )

如果19年利润表利润总额累计全年是-100万,19年汇算清缴纳税调增2万,则纳税调整后所得是-98万,假如20年一季度利润总额是120万,那我计算企业所得税时是用120-100=20万计算预交所得税,还是用120-98=22万计算预交所得税?
业务招待费和广告宣传费汇算清缴调增后12月份的本年累计利润总额是1万,调增前是负数。请问需要补交的所得税是1万x0.05对吗?(总计调增费用2万) 假设调增后累计利润总额仍旧是负数,就不需要补缴所得税了对吗?
12月所得税预缴以前会计按4%填的利润总额,比利润表上的利润总额高几十万,多预缴了两万多所得税,现在汇算清缴要怎么办,按实际填要退税两万多,税局会退吗?会过来查账不
2020年12月利润表中“营业收入”本年累计金额一栏为20442796.25,“利润总额”本年累计金额一栏为1368766.36,“减:所得税费用”本年累计金额一栏为103216.42,请问老师:这“减:所得税费用”本年累计金额这一栏金额是否正确?不应该是86876.64吗?前任会计算的所得税是汇算清缴后总计103216.42,是按照营业收入的千分之五多一点点得出来后再在汇算清缴时补了一万多的,那我不明白这一万多应该加在2020年12月份的利润表里吗?
老师好,如果公司21年四季度累计利润总额20万元,22年3月份进行汇算清缴后利润总额是21万元,补交所得税*元。那这样利润总额不就对不上了?
你好老师,我想问一下,员工预支工资怎么做账
老师马上年底了,我是第一年做成本会计,有没有什么好的建议,年底都需要整里哪些
已付款,没有收到发票怎么处理
请问老师,我们是衡水市下边的一个县城里的建筑公司,开建筑服务发票,项目地址在衡水市,算跨地吗
老师我公司成本多,但是要多交企业所得税要怎么办
公司的实验室在偏僻的地方,公司在实验室附近租了房子请了人在厨房每天给员工做饭吃,每天的买菜钱没有发票只有支付记录,怎么入账
电子税务局里面的发票地址银行信息之类的怎怎么显示在发票上,存款账户里面有银行账户信息
老师 我们公司有研发费用 要申请高企 近三年研发费用 是不是还得立项啊 这个立项怎么弄呢 还是请中介弄呢
缴纳税款之后,是不是需要开具完税证明,附件在扣款凭证后面证明啊
你好老师,请问个体户报经营所得的时候如何获得15000的免税额度呀,怎么操作
有每个月工资9000
你好; 那就是综合所得扣除6万了。 经营所得税就不能扣除了。 就得按照利润来 计算 缴纳所得税的
那就是12月利润表本年累计数利润总额是14万不缴税也不退税是吗
你好1; 如果你之前没有多缴纳; 就不用退税的
我申报经营所得税的时候是减去一年6万的,综合所得也减去6万这个怎么办
你好; 只能减去一次的; 到时汇算调增一方的
汇算清缴时自己调增是吗
你好; 是的; 自己调增处理的
就跟调整福利费是一样的流程是吗
你好; 这个有差别的 ; 汇算的时候一起来填写的
跟福利费业务招待费调增汇总在一起填上是吗
你好; 在汇算经营所得税的 填写哈; 是的;