你好; 你实际是为什么要调增那么大金额
如果19年利润表利润总额累计全年是-100万,19年汇算清缴纳税调增2万,则纳税调整后所得是-98万,假如20年一季度利润总额是120万,那我计算企业所得税时是用120-100=20万计算预交所得税,还是用120-98=22万计算预交所得税?
老师,如果今年12月末利润总额是负数200万,明年汇算清缴时,招待费需要调增20万。那20万的25%是5万税金还需要缴纳吗?
个人经营所得税1至11月已经预缴3万,11月利润表上本年累计金额的利润总额是263146,12月利润表上本年累计金额的利润总额是441271,12月应纳税所得额是178125吗
截止到11月份利润表本年累计数利润总额是26万,缴纳个人经营所得税3.1万,汇算清缴时需要纳税调增的金额是48万,如果想汇算清缴不在缴税,缴纳的3.1万我不退税,12月利润表利润总额是多少
11月利润表上本年累计金额中利润总额26万,预交个人经营所得税3.1万,汇算清缴预计调出6万不能税前扣除,如果想汇算清缴不在缴税那么12月利润表利润总额本年累计数应该是20万对吗
钢管进项规格27给客户开销项26.7,这样可以吗
银行开立一般户还需要向银行报备吗?
老师之前会计做账可能加税合计库存商品了,老师我现在应该怎么改过来呢?
个人所得税专项扣除标准是多少,例如员工一月4500,二月5800,二月是不是在不考虑专项扣除会涉及个税
老师晚上好,我劳务公司是一般纳税人准备接一单业务,就是专门发放工资的派遣,开劳务发票是按照6%的开专票,我公司需要收取对方的多少个税点 才合理才不会亏本呢,这个税点又是怎么个计算,老师给指点一下,谢谢
从事简单会计工作几年了,但不算很有天赋,最近有会计研究生和mba研究生,从就业前景看老师们建议考哪个比较好,想听听建议,谢谢
哪里填的不对呢提交不了
无票支出该怎么处理 转给员工 他线下采买
我们公司是生产制造企业,有商品出口业务, 我们的业务模式是代其他公司出口赚取佣金,但是对方公司的开具的进项发票的进项税额是我们垫付的,我们公司今天结汇金额是1385261 进项发票开具的不含税金额是1371398 这样计算出来的换汇率约等于1,这样合理吗?
朴老师回答 宿舍员工电费智能电表充值,最终收款电费到公司账户上,如何入账啊
福利费有51万,工资总额71万需要调出来41万
工资总额是不是只是应付职工薪酬工资,不包括福利费社保公积金部分对吗
你好; 那么大金额 ; 你调增后 那你这样会多缴纳所得税的 ; 你没法不缴纳税费哈 ;除非你去修改账上数据; 把福利费少做一些
12月发生的费用挺多的,还没入账,我把本年利润做到-48万是不是就可以不缴税也不退税了
你好; 那你赶紧入进去;然后再去看 利润是咋回事 ; 才好判断怎么处理 ; 是的