你好; 你实际是为什么要调增那么大金额

老师,如果今年12月末利润总额是负数200万,明年汇算清缴时,招待费需要调增20万。那20万的25%是5万税金还需要缴纳吗?
个人经营所得税1至11月已经预缴3万,11月利润表上本年累计金额的利润总额是263146,12月利润表上本年累计金额的利润总额是441271,12月应纳税所得额是178125吗
截止到11月份利润表本年累计数利润总额是26万,缴纳个人经营所得税3.1万,汇算清缴时需要纳税调增的金额是48万,如果想汇算清缴不在缴税,缴纳的3.1万我不退税,12月利润表利润总额是多少
11月利润表上本年累计金额中利润总额26万,预交个人经营所得税3.1万,汇算清缴预计调出6万不能税前扣除,如果想汇算清缴不在缴税那么12月利润表利润总额本年累计数应该是20万对吗
个人独资企业11月利润表本年利润利润总额累计数是26万缴税3万,12月利润表利润总额本年累计数11万,12月是不是不用预交经营所得税
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
福利费有51万,工资总额71万需要调出来41万
工资总额是不是只是应付职工薪酬工资,不包括福利费社保公积金部分对吗
你好; 那么大金额 ; 你调增后 那你这样会多缴纳所得税的 ; 你没法不缴纳税费哈 ;除非你去修改账上数据; 把福利费少做一些
12月发生的费用挺多的,还没入账,我把本年利润做到-48万是不是就可以不缴税也不退税了
你好; 那你赶紧入进去;然后再去看 利润是咋回事 ; 才好判断怎么处理 ; 是的