同学你好 是外贸企业的吗

请问老师,我在报出口退税,出口日期是2021年9月,系统提示我需要填出口收汇情况明细表,如下图,请问我要根据什么样的资料来填这个表呢?是银行收款回单吗?
老师我们公司进口一批货物,这些进口增值税和进口关税的缴款书上有一个美元汇率。请问这个没有汇率是要根据什么得到的呢?怎么跟我去外管局上看进口货物时间中间价和当天汇率不一样呢
老师,我们公司上个月出口了货物,也根据报关单全部开具了出口发票,但是上个月没有收汇,那么我这个月该怎么申报出口免抵退汇总申报表呢?我们是一般贸易,加工企业
老师,请问一下这出口收汇分录是这样做吗?然后那汇率我是根据回单上那个汇率填写吗?还是根据哪个呢
老师请问 出纳账流程是这样吗:拿到原始凭证—填写付款申请单—付款—打印回单—编制分录—根据分录填写日记账,然后呢?
从现在开始的三年,每年年初支付15万元,接下来的三年,每年年末支付20万元。老师,我不明白后面3年年末20万元的计算。
小规模纳税人,25年10-12月申报增值税申报表时,无票收入,税率报了3个点,怎么办?
老师,商贸企业,成本发生额都能抵扣吗?最多抵扣销售额的百分之多少?
最餐饮服务的,进项票如何解决?买菜是个人提供的
个体户在国税网上怎么查是否是征收查账
个体查账征收,开票不含税收入33万,需要交多少经营所得个税,假设没成本费用
实收资本/股本,比如注册资本100万,实际收到10万,剩余多久需要补上
一个人名下有2个定额征收的个体户,请问一下需要申报多处经营表吗?
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,平时我公司可以要求云仓盘点吗?云仓自己盘,我公司人不过去可以吗?
现在个体户也要建账吗?税务打来电话。但有的个体没有接到电话
是生产企业的,生产企业跟外贸企业做法不一样吗
同学你好 对的 :账务处理如下: 1、购入货物及接受应税劳务时,按增值税扣税凭证注明的增值税额。 借:应交税费——应交增值税(进项税额)/原材料/管理费用/制造费用等 贷:银行存款/应付账款等。 2、出口货物 借:银行存款/应收账款等 贷:主营业务收入 结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品。 3、计算当期不得免征和抵扣税额、当期免抵退税额、当期应退税额、当期免抵税额。账务处理如下: 借:其他应收款——应收出口退税款(增值税)(当期应退税额) 应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)(当期免抵税额) 主营业务成本(当期不得免征和抵扣税额) 贷:应交税费——应交增值税(出口退税)(当期免抵退税额) 应交税费——应交增值税(进项税额转出)(当期不得免征和抵扣税额)。 4、收到出口退税款 借:银行存款 贷:其他应收款——应收出口退税款(增值税)。
我现在收汇跟转入基本户的分录是这样做不,汇率是写哪个月份汇率,是银行回单上那汇率吗?您看我分录外币账户借贷方汇率是要一致吗
同学你好 对的 要一致的
那这样子我分录汇兑损失金额为0哟,您看下我的美元跟汇率还有回单,是哪里做错了呢
同学你好 有差额的话不就是汇兑损益吗
您看下我分录跟回单,如果按我这样做分录的话是没有差额,我不知道是汇率做错了还是哪里做错了,您可以看下我的回单帮我写下分录跟金额吗?
你换汇的汇率和标准汇率一样吗
不一样,这个回单是12月份的,回单上汇率是693.82,12月出口汇率是712.25
同学你好 那这个差额计入汇兑损益
我是没搞懂哪个分录金额分别是用哪个汇率
同学你好 标准汇率是你出口那个月的
我这个分录里面哪个用回单上汇率,哪个用出口汇率
同学你好 第一个用出口的 第二个用换汇那天的
这样吗?那上面的外币跟应收账款冲平了,下面分录汇兑损益金额又为0?,是我理解错了吗?
同学你好 对的 直接冲就可以
不是呀,我的意思是按我这个金额填写的话,汇兑金额就为0了呀,是哪里写错了
是两个汇率的吧汇率有差额的吧