你好; 不是的 ; 比如你招待费是100 ; 你 发生额的60% 是 60 ; 你收入是1000元*千分之五 ; 那么 就是税前扣除5元 ; 调增 95元哈

老师,公司去年是负利润200多万,业务招待费是16万,汇算清缴业务招待费是按发生额的60%,跟收入的千分之五最大数填吗
老师,您好,业务招待费的扣除标准是营业收入千分之五和实际发生额的60%取最小数吗
老师,业务招待费取数是比较收入的千分之五和发生额的60%哪个小取数哪个,是不是不管取收入的千分之五还是发生额的60%,汇算清缴都要调增40%的
老师好,业务招待费按实际发生额60%和收入的千分之五取小值来算,是吧
业务招待费不超过发生额的60%,不低于年收入的千分之五,请问这收入是含税还是不含税的千分之五
老师,7天通知存款账户,怎么做账,还收到利息
老师你好!我们公司喷涂车间外包。然后所有喷涂材料公司付款,发票公司接收。但是送货单名称不是公司名称。购销合同是和喷涂车间签订。公司与喷涂车间签订了三方协议!这合归吗?
老师,请问一下2022年计提企业所得税11978.01 实际2023年5月前缴纳22年企业所得税12689.51元。 少计提了711.5 现在25年补计提借 利润分配未分配利润 贷应交税费 应交所得税711.5 可以不?因为 23年账缴纳直接借应交税费 应交所得税12689.51 贷银行存款12689.51了。
出口环节零税率,是不是意味着是销项免税,进项可以做抵扣
问一下固定资产里面有国家补贴的钱。比如100块30块是国家补贴那折旧该怎么折旧汇算清缴该怎么做
租赁费发票,我们这边税局要求房主本人代开,房主回不来的情况可以在网上开具吗?我看其他地方都是自己开出来的发票?
用银行存款支付供应商款113万,其中不含税100万,税金13万,但是供应商没开发票,计入在建工程,请问分录应该怎么做?
老师就是那个本期实际缴费金额养老保险本期实际缴费金额我是只填公司交的那部分还是员工自己交的部分也要算进去
老师就是股权变更我要怎么知道变更的时间
公司一兼职清洁工,每天来一次,一个月600元,怎么申报个税呢?从节税角度考虑
就是说要取数取了发生额的60%那个才会调增40%了对吧
你好; 不对哈 ; 要考虑收入千分之五的
老师,我的意思是如果发生额的60%小于收入的千分之五,这种情况就取发生的的60%,这种情况下是汇算清缴调增40%的对吧
你好; 是的;如果这样就是调增 40%比例的金额的
谢谢老师。明白啦
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价