你好; 不是的 ; 比如你招待费是100 ; 你 发生额的60% 是 60 ; 你收入是1000元*千分之五 ; 那么 就是税前扣除5元 ; 调增 95元哈

老师,公司去年是负利润200多万,业务招待费是16万,汇算清缴业务招待费是按发生额的60%,跟收入的千分之五最大数填吗
老师,您好,业务招待费的扣除标准是营业收入千分之五和实际发生额的60%取最小数吗
老师,业务招待费取数是比较收入的千分之五和发生额的60%哪个小取数哪个,是不是不管取收入的千分之五还是发生额的60%,汇算清缴都要调增40%的
老师好,业务招待费按实际发生额60%和收入的千分之五取小值来算,是吧
业务招待费不超过发生额的60%,不低于年收入的千分之五,请问这收入是含税还是不含税的千分之五
公司跟老板借款300万元,计入其他应付款还是短期借款合适
请问,公司一张50万元的技术服务费发票可以一次性计入管理费用-服务费吗
老师退休年龄改了,怎么判断农民工有没有到退休年龄,因为有些农民工压根就没交过社保
建筑劳务公司把某一专业作业给到刘某,刘某可以给底下的农民工购买工伤保险么?
老师好,火车票退票费如何做分录
个体户定期定额是季度申报啊?
经营者以自然人身份注册电子税务局账号,完成实名认证。 信息确认:登录后进入【新办纳税人开业】模块,核对工商系统自动带出的个体户信息(如名称、税号),确认后提交。 这个新办纳税人开业这个模块在哪里?
按照各项目归集的各类间接费用 如果结转 是结转到各项目主营业务成本里面还是结转到相应的费用里面啊 比如a项目 发生业务找到费 是结转到a项目主营业务成本 还是结转到管理费用下的业务招待费啊
老师,别人介绍了一个项目,现在跟对方签了分包合同,那就是只开分包票给他就可以了吗
生产企业,我一直按照货物发出来确认收入,并据此申报当期的增值税不含税销售收入。现在我看到一种说法是,不需要以货物转移就去确认收入并申报纳税。应该以开票时间来确认收入。哪种才是正确的啊。我们是次月对账然后才收取上月货款并开票的
就是说要取数取了发生额的60%那个才会调增40%了对吧
你好; 不对哈 ; 要考虑收入千分之五的
老师,我的意思是如果发生额的60%小于收入的千分之五,这种情况就取发生的的60%,这种情况下是汇算清缴调增40%的对吧
你好; 是的;如果这样就是调增 40%比例的金额的
谢谢老师。明白啦
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价