您好 解答如下 1 借:在建工程 600000 应交税费-应交增值税(进项税) 78000 贷:银行存款 678000 借:在建工程 40000 贷:原材料 14000 应付职工薪酬 26000 借:固定资产640000 贷:在建工程640000 第二问第三问需要固定资产折旧方法 折旧年限 净残值 题干里面没有

⑴2020年9月6日,购入一台需要安装的用于产品生产的设备A,取得的增值税专用发票上注明的设备价款为400000元,增值税进项税为68000元,支付的运输费为8000元,增值税进项税额为880元,款项已通过银行支付。10月5日设备投入安装;,安装过程中领用原材料一批,价值35000元;领用本公司所生产的产品一批,成本为48000元;支付安装工人的薪酬为12000元;假定不考虑其它相关税费。2020年11月8日达到预定可使用状态,预计使用年限为5年,净残值为20000元,采用年数总和法计提折旧额。⑵2020年11月将2014年1月20日购置的B设备出售,账面原值240000元,已提折旧195000元,协议售价50000元(不含税),款项已存入银行,清理时发生清理费用1600元,用银行存款支付。⑴2020年9月6日购置A设备;⑵2020年10月5日A设备安装;⑶2020年11月8日A设备达到预定可使用状态;⑷计算A设备在2020年度的折旧额,并编制计提折旧的会计分录;⑸编制2020年11月处置B设备的相关会计分录;
彩虹公司2019年9月3日购入需安装机器设备A一台,买价600000元,13%;9月20日,为安装设备,累计领用14000元本公司原材料,经过计算累计计提员工加班费26000元;9月30日,A设备达到预计使用状态。2022年12月8日,公司因产品升级,决定将A设备出售,售价500000元,13%,另付清理费用3000元。(1)请书写购入A设备分录3笔;(2)请书写计提折旧分录1笔;(3)请书写A设备出售相关分录4笔。
彩虹公司2019年9月3日购入需安装机器设备A一台,买价600000元,13%;9月20日,为安装设备,累计领用14000元本公司原材料,经过计算累计计提员工加班费26000元;9月30日,A设备达到预计使用状态。2022年12月8日,公司因产品升级,决定将A设备出售,售价500000元,13%,另付清理费用3000元。(1)请书写购入A设备分录3笔;(2)请书写计提折旧分录1笔;(3)请书写A设备出售相关分录4笔。
彩虹公司2019年9月3日购入需安装机器设备A一台,买价600000元,13%;9月20日,为安装设备,累计领用14000元本公司原材料,经过计算累计计提员工加班费26000元;9月30日,A设备达到预计使用状态。2022年12月8日,公司因产品升级,决定将A设备出售,售价500000元,13%,另付清理费用3000元。 (1)请书写购入A设备分录3笔; (2)请书写计提折旧分录1笔; (3)请书写A设备出售相关分录4笔。
彩虹公司2019年9月3日购入需安装机器设备A一台,买价600000元,13%;9月20日,为安装设备,累计领用14000元本公司原材料,经过计算累计计提员工加班费26000元;9月30日,A设备达到预计使用状态。2022年12月8日,公司因产品升级,决定将A设备出售,售价500000元,13%,另付清理费用3000元。 (1)请书写购入A设备分录3笔; (2)请书写计提折旧分录1笔; (3)请书写A设备出售相关分录4笔。
老师,股东公司代垫的水电费,当时是绑定股东公司,股东公司需要开票 还钱吗
老师,钢铁出口,怎么开票,怎么入账
老师,公司注销,账上有固定资产怎么处理?
老师请问,个体户,经营所得第二季度,取得和开具发票,要交所得税,可是我暂时不想交,怕后面二季度亏损,还要退税麻烦,能不能,费用里面填点数字,然后,备注写下说明
老师,麻烦咨询一下就是挂靠人员被清退,社保退款5万,单位3万,个人2万,需要全额退给个人,分录怎么出
公司23年签的电梯安装合同,总价66万含税价,当时约定税率多少3%,26年5月开具一张税率为3%的32500的发票,由于增值税政策变更,销售电梯和安装都要按照13%开具发票,由于当时签订合同时的66万,是含3%的增值税价格,那么现在的税额是多少?
我们公司装的车道闸,现在付的是租金,租金能抵扣吗?
你好朴老师现在在线吗?
加工的承揽合同印花税计税依据是双方分别各自缴纳是吗
员工04月公司交保险了,但是会计忘记了个税申报了,04月05月没有做个税申报,请问可以一起加到6月申报吗?