你好 这个实务中就没什么关系了,因为其他科目都是因为上一任会计做的,都是有据可查的

老师,任何时候财务软件中的银行存款都应该和银行日记账中的数额一致吗
老师,出纳银行日记账和会计账上的银行存款任何时候都是一致的(双方没有记错的情况下)是吗
老师,和上一任会计交接的时候,银行存款账和银行流水单一致的话,应该就没事是吧
银行存款账和银行流水单一致的话,应该就不存在下面这种情况了是吗 “会计对不上账或者挪用资金,往往就 把差额暂时挂单位上或者挂在某一个人上平账”
银行存款账和银行流水单一致的话,应该就不存在下面这种情况了是吗 “会计对不上账或者挪用资金,往往就 把差额暂时挂单位上或者挂在某一个人上平账”
小规模单位,对方拿过来以前2023年度到今年的3月的加油欠款单据明细,之前没拿一直没入账,现在拿过来明细,发票没开,款没付,调整账, 借未分配利润 管理费用 贷应付账款 分录我还需要更正申报?在年度汇算清缴的哪里更正呢?
老师,上年的出货产品,今年开发票。跨年结转成本可以不?规范应该怎么操作?
我公司一般纳税人,现在公司部分采购拿不到专票,对方只能开普票,请问我可以收普票正常入账吗?
老师,公司补发给员工的生育津贴怎么做账?需要申报个税吗? 公司给员工交的社保基数是7162,但实际工资是10700,社保发的生育津贴是3581,但公司按照实际工资,给她补发了2269,合计5850,这个账怎么做呢?需不需申报个税?
老师,请问一下,新办公司,租房遇到二房东不给开发票怎么办?这个房租怎么做账,税务上这个费用有没有办法做成本?
问下老师,合伙企业的合伙人工资不能税前扣除,发工资做何科目比较好
老师,我公司上个月后面固定资产90万,需要做长期资产发票关联确认表吗?
老师 报销 下午茶 拉花杯 办公用品 快递费 具体会计分录怎么做 哪些是福利费 哪些走办公费
老师,我问下固定资产被老板私下处理了,我现在才知道,所以也不知道何时处理掉,也没开票,钱也没进公司户,现在我该怎么做帐呢?
月计本年累计是双红线还是单红线
银行存款账和银行流水单一致的话,应该就不存在下面这种情况了是吗 “会计对不上账或者挪用资金,往往就 把差额暂时挂单位上或者挂在某一个人上平账”
这个我就没有研究过了,你可以问一下其他老师的