你好,你之前用过其他电脑报个税吗?
你好请问税企邮箱在哪里看啊,我想看下我们公司的应申报个税名单,这个要怎么登录了
在家里办公,下载自然人电子税务局扣缴端,这个电脑出次登陆需要输入备案办税人信息,我不记得公司电脑那个里面备案办税人信息,写的跟公司电脑上的备案办税人信息不一样有什么影响么
老师你好,想问一下,企业首次登陆国家电子税务总局官网,还用注册吗,是不是直接在企业登陆的地方填写登陆就可以,我输入信用代码后出来这个是什么意思
你好我想请教下,我第一次在我这台电脑登陆这家公司申报个税,出来这个提示,我需要怎么解决
你好,我想请问一下这个提示是什么意思来着?要怎么解决?第一次用这个K3来着?我删掉那行也不行
电子税务局,24年1月和24年10月增值税收入更正到22年10月,且22年10月到23年12月都已按顺序更正,但是24年1月期初未缴税额不包含22年补的税额,这是什么原因,23年12月期末未缴税额和24年1月期初不-样,23年期初未缴税额是包括22年10月更正合的税额的,我这边追问不了,只能提问,那您的意思是我由于我先更正了24年10月的数,导致22年的10月我补的没有带到24年1月的期初未缴吗
老师,组织公司员工去体检,这个属于入职期间。的话是计入到管理费用呢还是计入到相关的成本中呢?
电子税务局平台内经营者和从业人员收入信息,如果是二季度的订单但实际我们3季度付给他们钱,我们报送的时候要把这笔金额填到二季度的收入总额里吗
研发和技术服务开票范围主要包括与技术研发和服务相关的各类业务。这些业务通常在公司营业执照的经营范围中明确列出,并依法进行登记。 一、技术研发类业务 (1) 新产品、新技术、新工艺的研发和设计服务。 (2) 技术咨询、技术评估和技术转让服务。 (3) 软件开发、系统集成和信息技术服务。 二、技术服务类业务 (1) 技术培训、技术指导和技术支持服务。 (2) 设备安装、调试和维修服务。 (3) 专业技术服务,如工程勘察、规划设计等,请问如果是设备调试,可以选开票大类,研发和技术服务吗?
月底结转增值税: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税(进项 应交税费——未交增值税(可借可贷,倒挤差额) 月底计提税金: 借:税金及附加——城建、教育、印花税 贷:应交税费——城建、教育、印花税 下月税费扣款: 借:应交税费——未交增值税 ——城建、教育、印花税 贷:银行 以上税金月底计提,次月付款分录对不对?
老师,在设立应收账款明细目的时候,比如说有些公司后面有括号,个体户,我是不是也要把这几个字输入进去?
老师请教:我们是苗木企业一般纳税人,有自产自销0税也有9个点的,现有一客户开票9个点的票,我直接开票后这个项目的进项也能抵扣了吧?应该注意一些什么?
一般纳税人外购的货物无偿赠送其他单位,其他单位会开局增值税专票吗?
请问稳岗补贴在哪里操作?
老师,收到的加工费的电费, 借方做其他业务成本 应交税费_增值税进项税额 贷方做其他业务收入 应交税费_增值税销项 请问我是不是电费申报了收入,增值税也交了
对之前是别的人用他自己的电脑报的,她怀孕了,然后我在自己电脑上登录的,出现这种情况
你需要把之前电脑数据导出来,然后拷到新电脑上
还有没有别的办法
还有就是重新登录的呢
提示说切换到实名方式登录
重新登录是什么意思,就是用法人的身份证登录吗,或者是法人扫码登陆吗
嗯,最好是从之前电脑上面把数据导出来
然后我实名登录上了,出现这个提示,我是需要去电子税务局还是哪里去下载吗?
这个需要你去之前的电脑进行备份复制下载的呢
备份的话怎么操作呢?下载什么数据,具体详细点告知谢谢
这个就只报了法人自己一个人的信息,0报,那我是不是知道是谁就不用要备份的东西了
在新设备中的自然人电子税务局扣缴客户端中,选择“系统设置”—“系统管理”—“备份恢复”—“恢复设置”。 点击“选择”,选择您在第一步操作中生成的备份文件后点击“恢复”,弹出“确认信息:即将进行数据库恢复操作,请确认数据库是否选择正确,数据恢复后将覆盖系统当前数据,请谨慎操作。”该操作一旦进行将不可逆转,点击“确定”,弹出“提示信息:为确保数据恢复的正确性,请您关闭软件,重新登录,系统将在本软件关闭后自动进行数据恢复操作”,点击“确定”。关闭扣缴客户端,完成恢复备份。
您刚才给我说的这个步骤,是我在取得了人家给我的备份资料之后我才能这样操作是吧
然后对方备份额度话也是通过里边的数据备份导出然后给我是吧
是的呢,你的理解正确的呢
要不然你只能联系一下当地主管税务局,看能不能导出资料给你
我现在只想知道一个问题,我知道他家就只报了一个人,这个人的身份证啥的我也知道,我能不能再在我这台电脑上添加人员信息,然后报送,然后再填写工薪,在申报,这样可以不
这个是可以的呢,你只是查不到之前电脑申报的明细
他只有一个兼职人员,我新增人员信息的时候从业类型是不是不能选择雇员,只能选择别的,别的非雇员也没有看到在哪,我应该选择什么
兼职人员也要先做信息采集,兼职以前是走工资薪金,还是劳务报酬呢?兼职人员是自己缴纳社保吗?
之前报税的那个女生说选择的非雇员,但是报的工资薪金,这样就不对是吧。非雇员应该在劳务报酬里申报,雇员才在工薪里申报吧。还有就是员工不在这家公司投保,我刚刚给他报送的是雇员,工资薪金,已经申报完毕了,这样没事吧。麻烦给理理思路
是的呢,那不影响的呢,因为你这个兼职也是长期用工,你可以选择雇员,进行个税申报的呢