金额太大,建议分摊给我长期待摊费用里面的

门店卖了100块钱的东西,这个钱被品牌方收了,然后呢,品牌方直接还给我们32块钱和68块钱的票。 这种怎么做账?
老师23年12月份,这个卡片上资产录入了两次,这个怎么调账啊
免征企业所得税的养殖企业,长期未付款计入营业外收入,这笔营业外收入要单独缴纳企业所得税吗?还是可以合并利润一起免企业所得税。
老师,您好,单位有人员出去培训时产生的餐费(由一人代收,统一转到商家)这种情况,我单位人员只有转给代收款人的截图,可以给她报销餐费吗?
个税年底12月一次性申报6万行不行
老师,我们公司是销售药品的,对方客户买我们的药回去没有卖出去,去年已经过期了,现在要求退回来,老板也同意,但是药品已经过去不能退回仓库的系统内了,如果我开负数发票退货,那么过期这些东西不能入库,请问我可不可以做折扣的负数发票?这货我们也不要了
老师,我想问一下,我们做出口退税的,出口卖了东西不是有那个形式发票么,我们公司还需要再开那种数电票吗?开的话需要怎么开,备注什么
社保挂在公司,没有工资收入,可以申报个税吗?
老师,补缴上年度的企业所得税,小企业会计制度,可以直接 借:所得税费用 贷:应交税费-企业所得税 吗?
你好老师,营业账簿印花税和资金账簿印花税一样吗
七八万呢
你好,2万以上的都做长期代餐费用。
2万以上的都建议做长期待摊费用。
摊好久呢
靠,最近翻摊三年的。
你好,最低分摊三年的。
老师,暂估入库是不是在汇算清缴时要调增
老师,我们账上有三百万的暂估入库怎么调呢,汇算清缴时允许在五年内补票是吗
这个做了成本的吗。
对,做了成本,相当于其实就是利润有三百万
次年汇算清交之前得有发票,没有发票的需要调增。
怎么算才叫有发票呢,意思是后面暂估金额红冲完吗?
你好,你暂估的购入的a产品的,收到a产品的发票,这个就是有发票。
老师,那我们一般纳税人企业股东分红怎么分不交个税,是不是不超过12万不交个税
有限公司个人股东分红20%的个税。
那满三个月工作的员工,辞退一次性补三个月工资是不是不用缴个税
不超过上年平均工资三倍的,不需要交个税,但是需要申报。
12月可以多计提工资,在次年汇算清缴前发完也不用纳税调增是不是老师
对的,是的,可以这么做的。
补提前几年没有入账的费用,需要哪些附件,这个费用是不是不用纳税调增
我12月多计提点费用,是不是和工资一样,在汇算清缴前能回票就不用作纳税调增
你好,发票银行回单。
可以的,可以这么做的。