你好 这个要按照5万来申报的
老师您好,采购合同定的是968万,但实际交货只有63万,那我再申报印花税的时候,是按照合同金额还是,按照实际发生业务的金额来申报?
你好老师,我们是房租租赁行业,签订合同130万,疫情给对方减免了5万,确认收入按合同金额还是实际收到租金计算?那企业享受5万租金的房产税税收优惠按什么计提呢
老师好,请问,一个租赁合同租期是2年,每年付租金10万元,请问出租方在计算第一的印花税,是按10万,还是20万?
请问老师,我们签了一个三年的车辆租赁合同,租赁费用是每年5万,费用每年一缴,我们报印花税应该是每年按5万的报?还是一次性按15万报?
公司签订租房合同(承租方),一次性签了4年的合同,每年租金40万,三个月支付一次。 请问这个租赁合同的印花税,是按照4年合同的总价一次性交,还是按季度每季交10万的印花税呢?
房产税税源可单独添加么?
老师,公司给员工提供“包吃包住”的福利,住宿,是公司租赁的,租赁的房东不给我们开发票,那这部分房租是不是要分摊到员工头上,进行个税申报呢?
那宋生老师,如果说,我要计入固定资产车的成本,要不要加车购税了
老师,我想问下24年暂估了一笔费用10万,25年做了纳税调增补缴了税款5000,实际上这是一笔假的暂估,不会到票,现在分录怎么写?之前做的分录是借:管理费用10万 贷:其他应付款~法人10万,如果直接冲掉不就让25年的费用减少了吗
这个月做的税务登记,那是不是下个月开始报税
老师您好,我们公司是个小规模纳税人,老板想调整一下他自己的工资,他想多交一些个人所得税,这个工资是我们公司自己看着调吗?老师您有现在的起征点和税率吗?
公司要我做财务负责人 上一个财务负责人把名字改成我的了 但是我一直没有点这个确认 是不是我就还不算这家公司的财务负责人?
合同服务费的报价是不含税单价 客户也是支付了不含税的服务费 现在客户要求开票 税点由客户承担 客户不同意支付这合理吗?
公司购买的易耗品是计主营业务成本,还是销售费用?
税收调查-、2025年上半年,本企业利润同比有何变化? A.增长15%以上 B.增长5%-15% C.增长5%以内 D.下降5%以内 E.下降5%-15% F.下降15%以上 G.亏损 如果今年亏损,是不是直接选择G亏损
剩下5万等收到再报是吗?这个报的话是加税合计金额对吧
剩下5万你们有发生业务再申报的
金额是按照合同价填报,也就是加税合计是吗
没有合同的也需要报吗?
你这个是按照不含税的金额申报的
没有合同的也需要报吗?
要阿,要身边的呢呢