你好; 意思就是留底抵欠嘛 ? 那你就 一次性结转哈 ;

2020年有一份不含税10万元的,税额13000的原材料进项专用发票,认证抵扣且已经结转成本,2021年9月份,税务局认定对方企业为走逃企业,进项税额转出,我做的分录是,借主营业务成本13000,贷进项税额转出。现在11月份税务局又要求把成本调出来,缴纳企业所得税,请问,成本调整的分录应该怎么做,用小企业会计准则无法使用以前年度损益调整科目。
新接手一个中小型制造业公司,以前账很乱,银行回单挑一部分记账,每个月到了月底统一记账,就是按照当地税负倒推下增值税进项是多少,然后挑一部分进项入账,这样对吗?至于原材料出库,出多少都是根据本月销售的货物进行凑数,结转生产成本,结转产成品,最后到营业成本,请问老师这样的核算是正确的吗?我以前没做过制造业,他们这样做好像是为了在一个合理税负范围内,不让税务局找到,所以每个月倒推
老师,您好。我有个会计实务问题,可以向您请教吗? 是这样的,去年我公司七月,做了一笔分录, 借:主营业务成本 应交税费——待抵扣进项税额 贷:应付账款 当时做的时候,贷抵扣进项税少做了一分钱,主营业务成本多了一分钱。现在查到,21年“待抵扣进项税额”科目余额和手里21年未认证进项税额有两分钱差额。请问在今年的话,怎么调整这个差额呢?
老师,您好。我有个会计实务问题,可以向您请教吗? 是这样的,去年我公司七月,做了一笔分录, 借:主营业务成本 应交税费——待抵扣进项税额 贷:应付账款 当时做的时候,贷抵扣进项税少做了一分钱,主营业务成本多了一分钱。现在查到,21年“待抵扣进项税额”科目余额和手里21年未认证进项税额有两分钱差额。请问在今年的话,怎么调整这个差额呢?
我们公司是一般纳税人企业,上半年5月份公司来了一张够车险的进项票,这张进项票来了当月就抵扣了。当月做账分录:借:主营业务成本应交税金-进项贷:应付账款现在发票要退回去,并在11月已经开了红字信息表给对方。不是涉及到已抵扣的进项税额转出重新交税吗?11月这张开了红字信息表的发票入账分录如下对吗?借:主营业务成本负数应交税费-应交增值税(进项税额)负数贷:应付账款负数
公司发给客户的成品纸,由于一些原因造成部分纸不能用客户退货了,有退货数量也有退货金额,一般按什么去计算退纸率
老师 我想问一下,如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
老师,我们有项目是3%的简易计税,是劳务分包,异地项目,需要在异地缴纳3%得增值税,有受到建筑服务的普通发票,之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
老师好,经营所得申报是季报,那么季报和年报都需要先做计提吧,会计分录是怎样的呢 谢谢
老师,我们是一般纳税人,制造业,供应商开不了专票,只能开普票1%,可以用来当成本吗
老师,9月份单位申报社保缴纳,其中有医疗互助(个人部分)2470元,190*13人,但是在自然人电子税务局申报个税里面没有显示有扣除个人应负担的这个大病保险,但是工资表里扣除了个人负担的部分,这是怎么回事,因为上一个会计不干了,没交接,我也不明白,个人负担的医疗互助大病保险用不用在个税系统申报扣除
老师,我公司从抖音平台提现扣手续费6个点,是抖音平台给开发票给我们公司吧
老师,公司租地种,收到出租方打过来的粮食差价补贴如何入账?可以直接冲减租地的成本吗?
公司个税一直报的是零申报,现在筹建有了技术费,工资什么时候就不能做零申报了
老师,公司与公司之间,是一个老板法人的,可以互相打往来款么?
一次性结转金额太大了,成本几百万,这样利润就是负的几百万
你好; 那你也得转出的 ; 你 这个要转出安徽; 税务局都找你了
运输公司,2022年有以前年度进项税额转出,税局同意用2022年的进项税额抵扣进项税额转出部分,这样勾选的发票,入成本的金额太大了,导致2022年的利润是负的几百万,我就把成本部分入到了劳务成本里,以后慢慢结转,这样做对吗?但是这样资产负债表里的存货就是几百万,应该怎样做
你好; 你把进项税的金额转出到成本去 ; 到时去影响你的 所得税 ; 如果没有合理发票; 你的成本 就得调增 ; 不是慢慢调增哈
你没明白我的意思,税局说的进项税额转出不要补交所得税,我用现在的进项发票勾选抵扣的进项税额转出的金额,现在勾选的进项发票肯定是要入账的,我入的是借 劳务成本 应该税费应交增值税进项税额,如果把现在勾选的发票不含税金额入到主营业务成本里,利润就太低了,我入到劳务成本里,以后慢慢结转到主营业务成本里,但是这样就导致资产负债表里存货有金额几百万,像我这种情况勾选现在进项发票应该怎样做分录
你好; 但是你这部分的成本 实际发生没有; 如果你慢慢结转; 这样会影响利润每个月 或者季度的 真实性的 ; 有可能影响所得税的 数据的; 就算不补所得税;但是你影响报表的数据的
我这样应该怎么做,
你好; 如果已经发生了 成本的 ; 直接全部结转哈 ; 不是慢慢来的
是没有发生的成本,勾选发票是为了抵扣进项税额转出的
没有发生 ; 就挂劳务成本; 按实际发生的金额在转主营业务冲去 即可
我现在就是挂的劳务成本,但是导致资产负债表里的存货有余额几百万,我们是运输公司,这样可以吗?这样报税务年度报表,税务局会不会查
你好; 挂着就行了。 在存货 放着; 这样就可以的; 可以的;到时如果真的问道; 你解释即可 ; 一定要提供依据证明哈
我勾选进项发票的时候可以先不入成本吗?先把税额做了,先做借 应交税费应交增值税进项税额 贷 应付账款 以后再做借 主营业务成本 贷 应付账款 这样就不挂劳务成本里了
你好1; 也可以 ; 先把进项税体现了 后期在处理 成本 部分