您好,只能还能还的,不能还的不处理了
老师您好,我公司没有业务,现在银行账户已经注销,还差股东1000多块钱的其他应付款挂账,怎么处理?
老师 请问公司注销欠法人求他应付款4万元,账上钱只剩下1万元,还给法人一万,还欠3万,公司申请注销,这笔其他应付款应该怎么处理呢,反过来的意思就是这笔钱公司还不上了不用归还,注销处理需要怎么做呢?
老师你好,我们公司现在准备注销,银行存款还有5万,但是欠股东的其他应付款还有7万,有两万块钱还不上了,这个怎么处理呢?
老师请问一下公司注销呢,但是账上的其他应付款法人的金额还有30多万呢,银行存款也没有余额了。这种情况下怎么处理其他应付款?
老师您好!我是分公司,现在因亏损已经关停,老板准备注销,现在的问题是其他应付款挂账有170多万,其中有挂总公司十几万,挂总公司法人100多万,还有其他股东个人挂账,公司注销这些其他应付款挂账该怎么处理呢?
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
不处理的话,那其他应付款不是还有余额吗?那也注销不了啊
您好,走营业外支出,冲销掉
营业外支出?怎么冲减?您是想说营业外收入吗?
对的,营业外收入,不好意思,搞错了
那是不是还要交所得税
你好,是的,需要缴纳的
那银行里已经没有钱了,这个钱怎么交呢?
您好,那就去取得一些发票,来增加成本,冲销这笔钱
这个税款能找人代付吗
您好,这个是可以的呢
那您知道怎么代付吗?
用现金去支付税款即可的呢