不是的,没有确定合同也是需要缴纳印花税的,比可以按销售订单出货单,销售收入认定
老师,我们销售货物,签订合同,是不是缴印花税了?
老师您好,商贸企业,未签订购销合同。但是有购进和销售货物的发票,请问是否需要计算缴纳印花税?谢谢。
公司购进货物的合同,和销售货物合同,是不是都需要缴纳印花税?
老师单位没有签订合同,是不是就不缴纳印花税?但是单位购进货物和销售货物,合同没签
老师,电商,卖货给个人,没有签订合同,那是不是不需要缴纳销售合同印花税?
老师请教一下,工程公司往外分包了工程,这个进项票开了劳务费可以吗
老师 工商年报的即时信息需要填写吗
旅游景点的门票怎样合理入账
我的失业保险清算代付户,是什么意思
您好!老师麻烦问一下企业费用企业所得税前扣除比例百分比和范围是多少
我公司要购买一辆二手车,卖方是个人,只提供二手车销售统一发票。问过资深会计,卖方应该还需要开具一个增值税发票给我公司。但卖方不愿意开,我公司取得这辆二手车后还能做成本吗
老师汇算清缴时调表不调账,调的是什么表
老师,过年给老板敬酒一般怎么说?
老师好!)购买了一套员工宿舍用的桌子,价格为1930元,此交易是真实存在的,商家提供的发票是由深圳市福田区福维答贸易商行(个体工商户)开出,发票号码:******,产品是家具,金额¥1910.89元,税额¥19.11元,合计¥1930元,该票我公司已入账。于2025年6月12日收到税局通知,以上发票涉及虚开,我司于2025年6月13日已重新更正了2024年度企业所得税汇算清缴申报,在纳税调整项目明细表已作调增,并补缴了税款96.5元。 后税局要求填以下资料:但我不知道要怎样填写,麻烦老师帮我填写,谢谢您 增值税抵减留抵金额(元): 企业所得税调整应纳税所得额(元): 企业所得税调整应纳税额(元): 企业所得税弥补亏损额(元):
3月计提了奖金,分录借管理费用应付职工薪酬1000 贷应付职工薪酬——工资1000。四月冲销奖金,分录写借管理费用应付职工薪酬-1000,应付职工薪酬——工资-1000可以吗
那进货呢?我最近半年都没缴纳,现在怎么处理的好
同学您好,可以补申报
怎么补申报
你好, 需到税局大厅办理。
有滞纳金?
同学您好,学员您好,是的,一般会有的