你好,可以的, 没问题
公司实收资本没有,前期都是老板借钱,公司赚钱后还给老板,这样操作有问题没?
你好,公司开业时未交实收资本100万,但会计做了借银行,贷实收。借其他应收,贷银行。后老板借钱给公司运营,做的贷其他应收。这个帐现在应该冲点未交的实收资本吧,但是其他应收现在不足100万,那么是应该把其他应收调到其他应付,再还老板钱吗?这个不能算实缴的出资吧,希望老师指教
老师,我想问一下那个前任会计由于没有跟老板沟通,老板在给公司账上打钱的时候备注了投资款,然后前任会计做成了实收资本,但是现在老板说他没有去工商实缴,他认为是之前借给公司的钱,想让公司还给他,这个要怎么办
公司注销中 因为之前账户金额不足 老板投钱进来 分录是借:银行存款 贷:其他应付款;现在想把这部分借款归入实收资本 因为公司的注册资本是认缴的 那么分录就是借:其他应付款 贷:实收资本 请问这个摘要要怎么写 还有我的分录对吗
老师,老板之前借了钱给公司,但实收资本是认缴的,现在老板借给公司的其他应付款想转为实收资本,这样操作有问题吗
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
老师 什么情况可以把研发费用-资本化支出结转平账呢
4s店电子银行承兑汇票和一般的电子银行承兑汇票操作一样的吧
好的,谢谢老师
不客气,有空给五星好评:,