这个你可以在税费申报里面就有这个模块。

收到专票,暂时不抵扣怎么做账?后期抵扣的分录怎么做
包装礼盒成负数了怎么办
本月的进项票太多,没有全部认证,当时的凭证已经写过应交税费——应交增值税(进项税额)了,请问现在该怎么做账写分录啊
公司车辆出租,过路费由公司设备扣款,合同签订代收代付,发票开给承租方,这样操作可行么?
想问一下,24年最后一个季度的企业所得税我计提到25年了,怎么处理
请问个体户没有发工资,需要零申报个税吗?
请问老师发票一红一蓝虽然抵消了,单是现在我不是又重新开了一张发票吗,重新开的发票会有税款产生吗?请apple老师解答
请问跨年度开的票怎么红冲啊 对方没有抵扣 然后记账怎么记账
老师,请问其他应收款,应收账款长期挂账,要交税吗?
小微企业未达起征点发生的销售业务,做账时用不用计提增值税,分录怎么做
老师,只有申报,没有填写页面
意思是没找到对吗?这个和汇算清缴没在一起的
老师企业年度关联没办法填写,但是电子税务局要求申报怎么办?
你说的没办法填写是什么意思
老师,就是这样的
这个应该还没到申报期限
老师,报税页面有
老师,你看下
你看看截图左边是不是可以点开申报
但是老师,我打开关联业务往来年报没办法填写,就不要管了吗
对,可以暂时先不申报呢
老师,一点申报出现这样的提示
那你可以晚些再申报,现在不用着急呢
老师,财务报表报送年度也不用管吗
财务报表需要和汇算清缴的报表一起申报的