你好 发生什么合同了呢
老师请问现在申报印花税是不是把本季度的数据作为计税依据呢
那我问下印花税是按什么计税依据,我们是按月申报印花税的,那我就按照九月份签的合同总数报印花税了?
我是小规模,印花税已经交了,也做账了,季度申报税的时候,为什么又要印花税的申报呢 是不是重复了
印花税季度申报了,那就是三个月合计计税依据?
老师好!营业账簿印花税的计税依据是“实收资本+资本公积”作为计税依据,就是比如今年5月份收到注册资本50万,6月初我已经申报过这50万营业账簿印花税了,2023年1月份我还需要再申报缴纳营业账簿的印花税吗?
跨境提供专业技术服务,是免税,没有退税是吧
A公司作为另一家公司的股东,在分红时,A公司需要缴纳什么税费
请问遇到这种情况,汇算清缴没有研发费用,如何零申报?
老师好,农牧企业一般纳税人,目前公司领导的小桥车燃油费和,农机机械都不是公司的户,还没过户,但是已经发生了维修费用和燃油费,
老师请问公司一个员工3月份社保没缴纳,5月份正常缴纳4月份,今天补缴纳3月份,我是直接在社保申报里选择3月份,没找到补缴板块。这样不会出错吧,我查到税款所属期是3月份的社保。我们这边是上海的
进项也没有,销项也没有,一直0申报可以吗
老师您好:纳税总额包括汇算清缴时补交所得税吗
老师公司卖了一个固定资产,填写A105080中的固定资产原值应该填写卖掉固定资产后金额还是没有卖掉资产前的金额
老师,想问收入按开票已经确认了,这个月发出商品比较多,即库存比较少,所以结转成本比较大,有什么方法可以先不结转那么多成本?(主要是母公司卖货给我们,我们再卖货给客户,但这个月母公司又没有卖货给我们,是直接在库存出的成本)
滚动式付款不能和某一月某一笔去凑,就按正常的收汇时间到一笔记一笔,然后再根据出口货物的时间顺序去减掉某一月某一笔,收到的大于现有的就可以退,如果有欠款那就后出口的先不退税。以上滚动式付款客户如何比对货款,表述的理解正确吗?不对的请老师认真改正一下
就是我们是小规模,平时就是技术服务费,这个签合同了,需要缴纳吗,按照什么税源缴纳
然后问题2:如果我们都没开发票,但是做了无票收入,也没签合同的话还需要缴纳印花税吗
你好 技术服务费 按技术合同交印花
我这个印花税到底什么情况下交啊,有点搞不懂呢
你好 发生印花税行为就交 最新印花税税率表(2022年7月1日起施行) http://www.chineseacc.com/tax/zh/2021-06-13/3101.html
麻烦您讲清楚详细点好吗,我如果不签合同,但是有无票收入这种情况交不交印花税
你好 发生印花税列举的行为就交 不签订合同这个按你税务要求交
我之前税种认定是买卖合同,这个申报期要新增一个类型吗?我发现只能按次申报,一选择按期申报就会出来买卖合同
你好 发生哪个合同按哪个报 没有可以增加 也可以找税局核定 都行
我现在就是要在电子税务局新增税源,怎么操作呀,怎么老是显示之前认定的买卖合同呢
你好 找税局先核定税种再报