对的,是的,是这么做的。

制造费用结转到生产成本,生产成本结转到库存商品,最后再结转主营业务成本
制造费用结转生产成本,生产成本结转库存商品,那库存商品结转到主营业务成本;那如果库存商品当月没卖完,在库的库存商品是不是含有制造费用
房租是计入制造费用 然后结转到生产辅助成本 在到库存商品 在转到主营业务成本的吗
三月份的时候我把制造费用结转到生产成本中去了,但是生产成本-制造费用没有结转到库存商品,那就是也没有结转到主营业务成本中去,那在后面月份还要结转到主营成本中去吗
如果当月没有销售商品,但是发生的制造费用的折旧,以及生产成本可以先转到生产成本里,然后再结转到库存商品,再转到主营业务成本里再到损益里吗?
你好!老师,我进到电子税务系统里,查到取得的发票里,有些费用发票无人来报销,也查不到经办人,要怎么处理呢
一个药品是规格100g*3瓶/盒*360盒/件,但供应商开给我们发票是100gX3X360,这种发票合规吗,购买方可以接受吗
老师晚上好,中级报名网址是哪个呢
老师,你好!给对方单位开具数电发票专票,可以不输入地址和开户行信息吗?谢谢
老师 请问我明天去税务所开通税务登记和税种核定,数电发票,需要带什么资料过去
老师,我想问一下,我们进项票开回来的名称是钢结构(厂家说都是这样开的),但是我们给总承包单位的是成品H形实腹钢柱 Q355B、成品热镀锌钢拉条 Q235B、地脚螺栓 M24、地脚螺栓 M27,这些名称和钢结构是一样的东西,在做结算资料的时候,是用的开票的这些名称,我就想请教一下老师,这种能正常抵扣吗?
我们企业的股东是政府100%持股,有商业用房和厂房给企业用,企业代持这些房产和厂房经营,都已租出去了,产生利润后,分红给政府,有协议,并且我们企业是需要做固定资产的,已入固定资产并每期计提折旧,入固定资产时贷方做的其他应付款,我们现在是把这个其他应付款当递延收益每期做营业外收入?还是把其他应付款转到资本公积?
一个药品是规格100g*3瓶/盒*360盒/件,但供应商开给我们发票是100gX3X360,这种发票合规吗,购买方可以接受吗
老师,员工个人自己买社保,现在公司没有给他买社保,后期他投诉公司不给他买社保,公司还要给他补交? 一开始他,他说自己买,实际没买,离职了,又投诉公司不给他买社保
老师,我们是生产制造业,生产加销售的,现在是按发出的商品确认收入,还是按开的发票确认收入呢? 如果按发出商品确认收入,那后期开发票怎么做账呢
12月份的账 有未分配利润 要结转吗 未分配利润在借方
你好,未分配利润在未分配利润里面就可以的,不要再结转到未分配利润了。
那年底的是哪个要结转
本年利润的贷方有金额 需要结转到未分配利润的借方吗
本年利润结转到利润分配未分配利润。
借本年利润,贷利润,分配未分配利润,如果有盈利的,计提盈余公积,然后再分红就可以了。