需要的,每个月的补助属于工资,合并到工资薪金账务处理也是的。

向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
企业新注册 筹备期 需要发工资 无收入 ,公司款项是以投资款认缴打入公司比较好 还是以个人借款的形式打入公司 ,结合企业 2年内 走简易注销。 请教一下前期款项以什么形式打入公司比较好
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
那具体记账分录怎么做呢老师?
借管理费用工资、 贷应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬工资贷,银行存款。
补助费也放在工资下吗?
你好是的,是这么做的。
补助费 可以记借: 管理费用-职工福利 贷:应付职工薪酬-职工福利-工资 下不老师?
你好,每个月都有的,不用。
员工没有每个月来报,只是年底来报整年的。我刚发的那个分录 是否可以?
可以的,照样合并到工资薪金一块算,个税福利费有扣除比例,工资的14%。
个税福利费扣除14%,是在申报个税的哪里填写?
是在汇算清缴时填吧老师?
在申报工资薪金,本期收入里面填写和工资一样的。
比如每月工资9000,这次报销社保福利是5000,那申报个税,在工资薪金那里填14000还是多少呢老师?
你好对的 申报14000就可以了
那开始老师说的个税福利14%是在哪里扣除呢?
企业所得税抵扣的是企业所得税 职工薪酬明细表里面有个福利费。
也就是我开始说的那个企业所得税汇算清缴时扣除的吧?
对的是的是的是的
对了,老师。发放年终奖,是计入管理费用-年终奖 贷:应付职工薪酬-奖金 下?还是什么科目呢
二级科目工资就可以的。