你好,那你们正常曝光了吗?
老师好,按照1039出口贸易流程---市场采购贸易 我们帮国外客户采购不用开票,由工厂生产装货,那国外客户打给我们的外汇,我们先收汇再转给国内工厂也不用开票嘛?
老师,我们公司接了个单子,大概情况是这样的,我们跟国外一个人是中间商,然后国外有另一个客户问我们买东西,工厂呢是国内的,最终这个客户的钱是打给国内工厂的,但是这中间我们能赚点差价,像这样的情况我们是不是只能把赚到的差价打给私人的好?不能对公打的?
郭老师,外贸公司,样品我们不收国外客户的钱,国内工厂给我们,他们也不收我们的钱。这个怎么处理
我们是外贸公司,国外客户从我们这里买了产品,但是他委托自己合作的物流公司帮他们报关,这个税收要怎么处理,我们没报关无法退税,要按照内销处理吗
老师,我们是国际货代公司,代收代付客户的关税,我们不开票给客户,报关行也不给我们开票,现在客户给他的客户一家工厂开了代收关税的发票,他要我们也他开票,我们不能开,怎么处理?
账套是7月份开始的,小规模纳税人7月份支付4-6月份的增值税及附加税费怎么做分录
账套是7月份开始的,小规模纳税人7月份支付4-6月份的增值税及附加税费怎么做分录,还要做计提吗
请问老师如果公司发放工资金额有点乱,我装订凭证的时候可以把工资表放在计提工资这张凭证的后边吗?发放工资那里就不放工资表了可以吗
#提问#老师,您好!股东实缴需要怎么个流程,是不是股东转款到对公户,备注投资款,如果股东是公司,股东的对公户转款到公司的对公户,备注投资款,是这样的吗?
老师,这三证合一指哪三证呢?
麻烦问下老师,我今天发现我们有一笔发票金额1300去年十二月开过了,然后今年7月份又开了一遍,去年12月对方没有认证,今年七月份的对方已经认证了,我是不是可以把去年12月份的红冲,然后直接做去年对应凭证的负数凭证就可以了啊,我们是执行小企业会计准则。
期中建账是用科目余额表吗
公司之前认缴的,现在实际缴纳了需要做些什么?
老师,你好,麻烦问一下用快账软件做账,所有的票据也要录入吗?还是整理好放起来就行
老师,我们公司取得了一张汽车的纸质发票,但是我们把发票弄丢了,现在该怎么办
刚才打错了,你们正常报关了吗?
报关了的。
你好,那对方给你们开发票吗?就是你的下家?
如果不给你开发票的话,你借库存商品贷营业外收入销售出去之后,你再需要视同销售,借销售费用贷库存商品,应交税费,应交增值税销项。
这个需要转内销了。
是样品,我们的供应商也不收费的。
你好,因为你没有对应的进项,你曝光了这一部分需要视同内销的。
哦,所以借库存商品,贷营业外收入。发给国外客户后,客户转了一些样品的运费在公账上,借:销售费用,贷库存商品,应交税费,应交增值税~销项?
好,那你看下这个运费的金额大于你这个库存商品的嘛,大于的话,你可以做这个销售产品的收入就是了。借银行存款,贷主营业务收入。
相当于,就是样品,我们没有进货价格,也没有出口价格。但是银行上收到一点钱,其实都是运费。这个怎么弄
你好,这个是对方的出库价格,你知道吗?
不知道呀,工厂不收钱的
你好,那你做分录,借库存商品,贷营业外收入,这个金额写多少?
问一下对方吧,如果你这个运费小于库存商品的话,就按照上面的转内销。
很多样品的,那不可能每一个都去问。而且国外客人就直接转一点样品钱,说是运费,但是也没有单独的发票,直接按银行上收的这个钱做,不可以吗?应该怎么做
借银行还款 贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本, 贷库存商品借库存商品贷营业外收入。
库存商品都没有金额,也没有办法这样做啊,只能确认一笔收入,和销项税。这么说吧,样品,正常的,该怎么个流程,比如报不报关之类的,反正前提是样品都不收钱。工厂不收我们,我们也不收国外客人的
那就只做主营收业务收入,其他的不做。第一步就行了。
那样品,可以不通过公账吗?走其他渠道。这样样品的钱也就转到私人账户了。
相当于,不报关。如果报关的,我们又要确认内销的收入,要交13%的税
可以的,可以这么做的。
好的,谢谢郭老师。那后面就不通过公账了,前面已经收到的样品运费钱,样品已经报关了的,我们没有进货发票,也没有开销售发票,就直接确认一笔收入,计销项税就行了,是吧?销售发票也不用开?
对的,是的,不用开发票的。