可以的,可以享受佳加计扣除的

给一个个体户办理代理注册公司,他的营业执照经营范围是:数据处理和存储支持服务,专业设计服务,会议及展览服务,劳务服务(不含劳务派遣),日用品销售,办公用品销售,云计算设备销售,网络设备销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)我在政务网上申请公司名称为:某某市某某区物权数据处理服务部,工商审核给我退回来说,申请名称与经营不符,那应该申请什么名称合适?
老师,你好。我公司的营业执照上的经营范围有供应链管理服务,餐饮管理与食品经营(仅销售与包装食品);食品经营许可证上主体业态:餐饮服务经营者(餐饮管理企业)(网络销售),经营项目:其他类食品销售(食品经营管理)。老师,请问我公司可以开餐饮服务发票吗?我公司是一般纳税人,服务类的发票是不是6%,是否符合简易计税,如果可以,税点是多少?
老师好,2019年 39号文 :自2019年4月1日至2021年12月31日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额(以下称加计抵减政策)。 (一)本公告所称生产、生活性服务业纳税人,是指提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务(以下称四项服务)取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人。四项服务的具体范围按照《销售服务、无形资产、不动产注释》(财税〔2016〕36号印发)执行。 财税〔2016〕36号文中的 现代服务中包含商务辅助服务,商务辅助服务包含物业管理。 请问老师,物业公司从2022年1月起适用进项税加计抵减的政策吗?谢谢!
我们公司是文化传媒公司,税务备案是培训教育,加计抵减备案是生活服务,开票是现代服务直播服务和经纪代理,一直都是按照生活服务加计抵减进项,请问老师是不是适用现代服务进项10%加计抵减?如果错了可以在本月一次性按照进项5%调增吗
老师,请问下我们公司去年是小规模纳税人,但是开票的品目是现代服务行业的,今年4月份转为一般纳税人了,依旧还是现代服务行业,请问我们公司可以享受加计抵减政策吗
老师您好,请问小微安装公司承接零星安装的工人工资和零星材料费计入什么科目比较合适?
你好老师苍溪有会计培训班没?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
这个怎么申请?可以在电子税务官网申请的吗?当月申请当月可以抵扣吗
电子税务局里面填写加计扣除声明,符合要求的,你在附表四里面一般项目加计扣除本期发生额实际抵扣金额里面填写,它就自动给你抵扣了。
老师,这个就是提交加计抵减声明,我标记的红色日期对不?因为第一个日期是表自动跳出来的,更改不了,第二个日期我看可以更改,我就更改成这个日期,请问这样对吗?
你们单位几月份成立?到?几月份是一般纳税人几月份开始有收入?
2022年1月开始成立公司 2022年2月16日成为一般纳税人 2022年9月和11月才开始有收入(是未开发票收入) 2022年12月是有开发票的收入
九月份十月11月份申报过了吗。
如果申报过了的话,看九月份十月份,11月份儿这三个月的收入。
为啥不是收入看3-12月份的?而是看截止至11月份的哈?
系统一开始是这么默认日期的
看前三个月的收入,不是看一整年的。如果你九月份开始符合要求,你九月份就可以加计扣除的。
然后你抵扣今年的政策的时候,选择的是九到12月份。
好的,那么销售额就是填写不含税金额吗
你是免税的含税和不含税的金额是一样的
啊?那个图片是叫填写销售额,请问是填写含税金额还是不含税的金额?我这个是6%的税率,不是免税的
你好,填写不含税的销售额。
感谢老师的耐心回复,谢谢
不用客气,工作愉快
老师,我刚才输入的金额是9、11(9月和11月份是已经申报过了),但是这个月还没申报12月份的,那么金额不可以填写12月份的吗?天哈,我刚才填写金额时,也输入12月份的销售额啦
可以的,你看一下你能填写之前月份的吗?之前填写不了的就去税务局。
我勾选所属期是3-12月份的,是可以勾选的,然后金额也是直接填写9+11+12月份的销售额,刚想起来,12月份的所属期还没申报增值税,可以填写为申报的数字那就行
12月份你认证了发票吗?认证了就可以。