你好; 100万*2.5%%2B100万 *5%缴纳所得税的 ; 符合小微企业的话

你好老师,请问个人所得税经营所得1月份应纳税所得额是5万元,这个怎样具体计算呢?请列式计算,谢谢
假设一家公司全年收入2000万,利润总额为425万,那他应缴纳的企业所得税是多少呢?应该怎么计算?(麻烦列一下计算公式,谢谢)
老师,你好,小微企业,企业所税的实际利润总额是395213.99,税率25%,应纳税所得额98803.5元,符合条件的小微企业减免企业所得税是88923.15元,老师我想问一下,这减免88923.15元是怎么算出来的,谢谢老师
老师你好,想问一下200万利润怎么计算应纳税所得额呢?谢谢
老师你好,我们是小规模纳税人,21万的净利润要交多少多少所得税呀,怎么计算呀?谢谢
老师,老板们垫付报销给员工的钱,怎么把这个钱给老板,合理合法的,问题是,报销的钱,都没有发票,只有单据和付款截图?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
200万直接5%,那还有其他吗?我提交怎么不得这个10万的税呢?
你好1; 100-300万按5% 来报的 ; 100万以下按2.5%
这个税率是这样的,申报的时候不是这样计算的呢
你好; 你自己填写减免表 ; 没有写减免表哇
帮忙看看这个图这些是怎么计算得来的呢
你下面13栏次的数据应该不对哦 ; 你去看看 减免表怎么算的
这是季度企业所得税,没有减免表,想啥呢
你好; 季报也可以满足小微企业 ; 可以减免的; 你的意思要等着汇算才减免 ?? 都是可以 季报的时候享受; 我这边都可以;
好的,谢谢
好的; 希望能帮到你