你好,公司需要给抖音商家开一个坑位费票,是广告服务,如果是一般纳税人是按6%。 小规模开专票,现在是按1%,而不会是6%的

老师有个业务上面的会计问题想问一下,我们公司开了一笔业务是给抖音的商家提供账号平台卖货,然后卖的货钱是入我们账户,然后,这个钱我们在给对应的主播结账。首先,卖货商家给我服务费,我们开的票是服务费的6个点的。其次,我们给主播钱,主播给我开的也是服务费6个点的。然后我们会收到平台卖货的入账款,我们申报的是未开票收入卖的是商品需要算13个点的吗?这样不是亏了吗
老师 销售公司是小规模开出去专票内容是广告费,那个体给这个公司开过来的费用发票,也必须是广告费,否则不能用吗?开营销费用不了吗?(销售公司经营范围有营销策划这一项)
公司需要给抖音商家开一个坑位费票,是广告服务吧?,是6%? 那小规模开专票也是6吗
客户找到我们公司说他需要一款小程序。(之前没有,里面的模块都是按照他的需要开发的。)我们公司找了一家外包公司开发了一款他要的小程序,外包公司开票6个点的 服务费的发票给我。那我现在开票给客户是按照开发服务6个点开票还是销售软件13个点开票?
老师,公司是电商,在抖音上销售,开给对方税率6个点的推广服务费专票,那这笔发票是记入其他业务收入,需要结转其他业务成本吗
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
那如果1月收款,发票暂时还没开,是怎么做分录呢,做预收?等对方要求开了转收入?
你好,是的,是这样的
如果到时候对方不要发票,我就转到收入,申报按未开票收入。
你好,是的,是这样的