你好 这个是在电子税务局里面,登录后, ,点击【我要办税】--【税费申报与缴纳】。 从界面左侧子菜单栏点击【申报更正】进入申报更正功能
个体户小规模纳税人核定征收,税务局核定额是每个月20万,假如之后开普票超过核定额,但是季度未超过30万,还需要交增值税吗?比如7月22万,8月5万,9月2万
个体工商户现在核定征收6万,还可以申请小微企业季度不超30万可以免税的政策吗? 普票已经超六万,是不要交税了?
老师你好,请问一下个体户现在税务局核定的是每月3万的的核定征收.那我一个月如果开票超过9万但一个季度不超过45万,会变成查账征收吗?
个体工商户核定征收2万,开普票超过了,但不超过30万,免税,可以在电子税务局网上改表吗?如何改?
老师问一下,个体工商户餐饮店,老板想核定征收,税务局这边也可以核定征收,增值税季度不超过30万免税,个税单独核定,这个是怎么核定发,风险大吗?
请问老师,这个收款单的折扣额怎么做会计分录吗? 销售出库单的优惠额和这个收款的折扣额是一个意思吗?做账会计分录一样吗? 会计分录怎么做呢
公司之前买的配件耗材进入了成本低值易耗品核算,现在成了一堆废弃品,卖给了收废铁的公司,这笔收益咋入账
老师:请问一下,减免增值税附加费(城建,教育,地方教育),的相关分录怎么做
老师公司办公场所租赁的 而且没有租赁发票 产生水电取暖费有发票的是可以税前抵扣是吗
老师您好,个体户如果开通个税了,是不是不要报法人的
老师,请问一下公司买的抽纸,公司集体用的,放管理费用办公费,还是福利费啊。
老师:早上好!我想问一下资产负债表重分类啥设置公式呢
老师,假如公司前三季度满足小微企业,企业所得税是5%,第四季度不符合了,第四季度是按25%征收吗,之前三个月按5%征收的,第二年汇算清缴是也统一都按25汇算吗?
我是小规模企业,要收其他公司的医疗咨询服务费,,但是对方公司给我们垫付了成本,本应我们要收取对方的医疗服务费,但现在我们还要欠他们的代付款,相当于收取对方医疗服务费100元,但但对方给我们提供垫支成本200元,所以我公司形成了负增长,这个怎样归集科目?分录怎么做?谢谢老师指导
前面会计做了法人其他应付款在贷方,可以用来支付货款吗